同學(xué)你好 用收據(jù)來做
老師,現(xiàn)金收往來(沖銷很多個人的其他應(yīng)付款)和還款(也是沖銷很多個人的其他應(yīng)付款)這個時候只有收據(jù)應(yīng)該怎么做附件呢?
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應(yīng)收款這個科目里了,報銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報銷時一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因為沒報銷的時候,進的是其他應(yīng)收款,
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應(yīng)收款這個科目里了,報銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報銷時一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因為沒報銷的時候,貸方進的是其他應(yīng)收款,和貸方進其他應(yīng)付款,在公司稅款繳納方便有區(qū)別嗎?謝謝
你好,我們公司有一堆費用票,老板讓沖往來,我是這么記得,借管理費用貸其他應(yīng)收款。但是其他應(yīng)收款之前個人借款也沖的差不多了,其他應(yīng)付款個人掛的很多,怎么辦
那我現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛賬5.5萬,應(yīng)付賬款掛賬多,怎么做賬沖銷呢?分錄是不是:借:應(yīng)付賬款-個人5.5萬,貸:其他應(yīng)收款-個人5.5萬,沖銷原因?qū)懮赌兀?/p>
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
那你給我舉個例子吧,一次性收款很多個人的錢應(yīng)該怎么做收據(jù)?
比如說公司還錢給個人,總不能個人開收據(jù)給公司吧,不太合理。
因為我沒有當(dāng)過出納,在填寫收據(jù)這方面確實沒有經(jīng)驗的。
收到的錢用銀行回單 就是用銀行回單
???年末清查盤點將賬面上的個人往來款(eg.替他應(yīng)付款-張三)支付掉,
對 往來最好是清理了