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老師好,我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了,報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候,很多沒付職工的報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆]報(bào)銷的時(shí)候,進(jìn)的是其他應(yīng)收款,

2021-12-25 05:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-25 05:51

同學(xué)你好 報(bào)銷沒有發(fā)票嗎

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快賬用戶8558 追問 2021-12-25 06:53

老師好,報(bào)銷有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-25 07:40

有發(fā)票只要不是福利費(fèi)就可以稅前扣除

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快賬用戶8558 追問 2021-12-25 07:48

可是貸方是其他應(yīng)收款,是資產(chǎn)類科目啊

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同學(xué)你好 報(bào)銷沒有發(fā)票嗎
2021-12-25
同學(xué)您好,應(yīng)該來說沒有付的,您已經(jīng)按發(fā)票進(jìn)成本費(fèi)用了,這不會(huì)導(dǎo)致多交稅的
2021-12-24
同學(xué),你好 不會(huì)多繳納 沒有區(qū)別
2021-12-25
你好:員工借款,報(bào)銷,掛其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,都是過渡科目,一樣的。年底前盡量讓員工該報(bào)銷的報(bào)銷,過渡科目的余額不要太大
2021-12-25
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款-工會(huì)和其他應(yīng)付款-已入庫未付款,對(duì)沖
2023-10-15
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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