你好 借 預(yù)付 貸銀行 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付 銀行?
我公司購入一個(gè)需要安裝的設(shè)備,前期已經(jīng)預(yù)付了五十萬,今天對方開了30%的首付發(fā)票,要再轉(zhuǎn)三百萬,請問老師我分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
小規(guī)模納稅人,公司購入一臺(tái)設(shè)備單價(jià)20萬,約定合同完成后對方再贈(zèng)送一臺(tái)相同的設(shè)備給我們,設(shè)備已到并調(diào)試好,支付了預(yù)付款但發(fā)票未開,請問這個(gè)要怎么做賬?
老師您好!我們公司要買了一臺(tái)設(shè)備,今年2月份付了五十萬的預(yù)付款,對方也開了五十萬的發(fā)票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發(fā)貨,但因?yàn)楣举Y金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個(gè)發(fā)票可以入賬嗎?
老師請教個(gè)問題,我們現(xiàn)在需要做個(gè)取水證辦理的水評(píng)價(jià)文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號(hào)了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計(jì)下個(gè)月才會(huì)付款這1萬首款,那我壓到下個(gè)月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-水評(píng)價(jià)文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
借:預(yù)付賬款250 貸:銀行存款 250 借:固定資產(chǎn) 300 貸:預(yù)付賬款 300 老師,是這樣做嗎?因?yàn)槭切枰惭b的設(shè)備是不是把固定資產(chǎn)改成在建工程?然后什么才提折舊呢?
因?yàn)槭切枰惭b的設(shè)備是把固定資產(chǎn)改成在建工程 轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的次月開始折舊? 你貸方預(yù)付多了,應(yīng)是250 后面付款用銀行存款就可以了?