你好,不可以的,要體現(xiàn)一下研發(fā)費(fèi)用
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
老師,這筆業(yè)務(wù)我寫的借,管理費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金,但是答案是2筆分錄借,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,借,管理費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金,直接計入管理費(fèi)用不行嗎?
我這邊研發(fā)費(fèi)用入的是成本下,月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出科目下,幫我看下我研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對? 1.最開始 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 貸 銀行存款 200 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 2.研發(fā)科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 分錄1 借 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 分錄2 貸 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200 貸 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費(fèi)用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
研發(fā)部門購買辦公椅 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出(辦公椅) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出(辦公椅) 請問老師這筆業(yè)務(wù)是這樣處理嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
因為要做研發(fā)費(fèi)用支出以后要做加計扣除的
老師,那如果是為研發(fā)發(fā)生的廣告費(fèi)用也是先要計入研發(fā)費(fèi)用,再做管理費(fèi)用嗎?
是的,所有與研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的都先在研發(fā)支出核算