你好,對(duì)方可以抵扣,但是開(kāi)專票你們就需要交稅了。

購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫(xiě)得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷(xiāo)售是水果,開(kāi)票出去是直接開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷(xiāo)售的數(shù)量,以及按照開(kāi)回來(lái)得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開(kāi)具成本發(fā)票回來(lái)才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來(lái)是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問(wèn)劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷(xiāo)售的增值稅發(fā)票開(kāi)出,而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人公司銷(xiāo)售農(nóng)資產(chǎn)品蘆薈種子對(duì)方單位要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票拿去可以抵扣稅嗎,本身公司銷(xiāo)售農(nóng)資產(chǎn)品有在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記有免稅的備案,如果對(duì)方要求開(kāi)專票去能否抵扣呢
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù),所銷(xiāo)售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元,增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元,已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;零售商品取得含稅銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷(xiāo)售商品500件,實(shí)際取得含稅銷(xiāo)售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷(xiāo)售商品一批,不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
老師,我想咨詢,關(guān)于應(yīng)該收取普票還是專票的問(wèn)題,我是農(nóng)資公司,采購(gòu)一批肥料,稅率9%。 1.我的客戶群體是個(gè)體或者個(gè)人,客戶基本是個(gè)人賬戶回款,銷(xiāo)售時(shí)對(duì)方不一定跟我拿發(fā)票。問(wèn)題:不管是否開(kāi)票,銷(xiāo)售出去時(shí)都要報(bào)增值稅? 2.如果拿的是專票,銷(xiāo)售時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng), 3.如果拿的是普票,銷(xiāo)售時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵,稅額較高 所以綜上所述,我應(yīng)該收取專票?減少稅費(fèi)?
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷(xiāo),可能消耗不了需要對(duì)方退回來(lái)了,這筆錢(qián)在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷(xiāo)還是明年退回再?zèng)_紅已攤銷(xiāo)的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買(mǎi)電車(chē)收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢


意思我們本來(lái)是免稅的開(kāi)專票給對(duì)方了,自己銷(xiāo)售開(kāi)專票需要要交1%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎,但是公司備案有銷(xiāo)售產(chǎn)品有免稅增值稅額的呢
本身銷(xiāo)售的產(chǎn)品都是免稅的啊,如果開(kāi)專票了就要交1%增值稅額了嗎老師
今年說(shuō)政策改了小規(guī)模納稅人也可以自己領(lǐng)專用發(fā)票來(lái)開(kāi)是吧
你好,是的,本來(lái)是免稅的應(yīng)該不能開(kāi)專票,開(kāi)了就需要交稅。