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老師,我想咨詢,關(guān)于應(yīng)該收取普票還是專票的問(wèn)題,我是農(nóng)資公司,采購(gòu)一批肥料,稅率9%。 1.我的客戶群體是個(gè)體或者個(gè)人,客戶基本是個(gè)人賬戶回款,銷(xiāo)售時(shí)對(duì)方不一定跟我拿發(fā)票。問(wèn)題:不管是否開(kāi)票,銷(xiāo)售出去時(shí)都要報(bào)增值稅? 2.如果拿的是專票,銷(xiāo)售時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng), 3.如果拿的是普票,銷(xiāo)售時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵,稅額較高 所以綜上所述,我應(yīng)該收取專票?減少稅費(fèi)?

2022-11-24 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 13:58

你好,第一個(gè)問(wèn)題對(duì),不管有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,都要確定收入,然后申報(bào)增值稅。第二個(gè)問(wèn)題的話,你是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。第三個(gè)問(wèn)題,普通發(fā)票的話就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣了,你交納的增值稅就會(huì)比較多恩,綜合來(lái)說(shuō),我們收專用發(fā)票是比較合適的。

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快賬用戶2039 追問(wèn) 2022-11-24 14:03

可是我的客戶不需要開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該填那項(xiàng)?換句話問(wèn),最后申報(bào)表上怎樣能提現(xiàn)不開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的稅率是9%

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:05

你好,比如說(shuō)你是1萬(wàn)塊錢(qián)吧,用1萬(wàn)除以1.09,這就是不含稅的金額,1萬(wàn)塊錢(qián)減去不含稅的金額就是稅額,咱找到申報(bào)表那個(gè),恩,9%的那一行,在那個(gè)未開(kāi)具發(fā)票那里填上銷(xiāo)售金額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,就可以正常申報(bào)。

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快賬用戶2039 追問(wèn) 2022-11-24 14:07

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:10

祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。

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你好,第一個(gè)問(wèn)題對(duì),不管有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,都要確定收入,然后申報(bào)增值稅。第二個(gè)問(wèn)題的話,你是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。第三個(gè)問(wèn)題,普通發(fā)票的話就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣了,你交納的增值稅就會(huì)比較多恩,綜合來(lái)說(shuō),我們收專用發(fā)票是比較合適的。
2022-11-24
你好 ;? 你們是買(mǎi)來(lái)使用過(guò)銷(xiāo)售的; 按照你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的大類來(lái)開(kāi)票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
同學(xué)你好,你理解正確。
2022-05-02
有普票的免稅 不退稅只給你們免 可以退,但是退得少 退你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額
2020-09-06
1,代理進(jìn)出口,代理公司沒(méi)有實(shí)質(zhì)銷(xiāo)售行為。 需要申報(bào),這里按代理服務(wù)申報(bào)處理 按代理服務(wù)確認(rèn)收入。其他代理資金屬于往來(lái)款項(xiàng)。 2,不開(kāi)票,但還是屬于你的收入,按未開(kāi)票銷(xiāo)售收入處理。
2022-07-01
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