你好,第一個(gè)問(wèn)題對(duì),不管有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,都要確定收入,然后申報(bào)增值稅。第二個(gè)問(wèn)題的話,你是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。第三個(gè)問(wèn)題,普通發(fā)票的話就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣了,你交納的增值稅就會(huì)比較多恩,綜合來(lái)說(shuō),我們收專用發(fā)票是比較合適的。
我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒(méi)有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是去找代開(kāi)發(fā)票公司開(kāi)了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開(kāi)發(fā)票公司說(shuō)可以開(kāi)一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是汽車(chē)4S店,會(huì)收取客戶800元的上牌費(fèi),代客戶去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測(cè)費(fèi)360(車(chē)管所或者上牌代辦公司開(kāi)具的普票)。多出來(lái)的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會(huì)計(jì)分錄,收客戶上牌費(fèi)時(shí):借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報(bào)銷(xiāo)時(shí):借:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷(xiāo)項(xiàng)稅18.11 問(wèn)題是,這次車(chē)管所或者上牌代辦公司把檢測(cè)費(fèi)360的發(fā)票開(kāi)的專票,那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷(xiāo)售,不視同銷(xiāo)售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)開(kāi)票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),同時(shí)總公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)開(kāi)票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷(xiāo)售給分公司的銷(xiāo)售處理嗎?總公司確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),開(kāi)票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫(kù)存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
公司是一般納稅人,零散采購(gòu)物品索要發(fā)票時(shí),經(jīng)常會(huì)有在原單價(jià)的基礎(chǔ)上加稅點(diǎn)的情況, 有些是加6個(gè)點(diǎn)開(kāi)普票或者加10個(gè)點(diǎn)開(kāi)專票(情況不一), 加稅點(diǎn)后價(jià)格就高了,請(qǐng)問(wèn)老師,1、我們應(yīng)該加稅點(diǎn)開(kāi)票嗎? 2、我們是13的銷(xiāo)項(xiàng),如果要開(kāi),是開(kāi)普票還是專票劃算?3、有沒(méi)有相關(guān)的一些計(jì)算方法可以算出來(lái)怎樣才更劃算,謝謝!
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可是我的客戶不需要開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該填那項(xiàng)?換句話問(wèn),最后申報(bào)表上怎樣能提現(xiàn)不開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的稅率是9%
你好,比如說(shuō)你是1萬(wàn)塊錢(qián)吧,用1萬(wàn)除以1.09,這就是不含稅的金額,1萬(wàn)塊錢(qián)減去不含稅的金額就是稅額,咱找到申報(bào)表那個(gè),恩,9%的那一行,在那個(gè)未開(kāi)具發(fā)票那里填上銷(xiāo)售金額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,就可以正常申報(bào)。
明白,謝謝老師
祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。