你好,是的,影響的,題目上面省略了。
老師,20年補提了10萬費用,通過以前年度損益調整科目調整的(借:以前年度損益調整 貸:累計折舊),想問下這會對20年的所得稅匯算清繳有影響么?
資產負債表日后事項 忘記計提上年折舊,通過借 以前年度損益調整 貸 累計折舊 調整,補提折舊也會影響當期應納稅所得額呀 為啥不做借 應交稅費 應交所得稅 貸以前年度損益調整~所得稅費用這筆分錄呢?
資產負債表日后事項,為什么甲乙公司在調整所得稅的分錄時不一樣。甲:借:應交稅費—應交所得稅,貸:以前年度損益調整 乙:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅
老師,您好,請問在資產負債表日后調整事項補提報告年度的壞賬準備, 借:以前年度損益調整~信用減值損失 貸:壞賬準備 借:遞延所得稅資產 貸:以前年度損益調整~所得稅費用 這個以前年度損益調整為什么不做交當年的所得稅分錄呢?
(3)甲公司2×21年2月10日收到法院判決屬于資產負債表日后調整事項,相關會計分錄: 借:以前年度損益調整——營業(yè)外支出 100 預計負債 400 貸:其他應付款 500 借:以前年度損益調整——所得稅費用 100 貸:遞延所得稅資產 100 借:應交稅費——應交所得稅 125 貸:以前年度損益調整——所得稅費用 125 借:盈余公積 7.5 利潤分配——未分配利潤 67.5 貸:以前年度損益調整 75 老師這題沒有說已支付,也能調整應交稅費嗎?
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購進商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務局上面開票額度是一個月的還是一年的?下個月自動恢復額度嗎
為什么系統(tǒng)自動帶出來的廣告和業(yè)務宣傳費是全額調增,需要自己手動調嗎
請問一下,我們公司申請出口退稅,我們付款給貨運代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務局要求跟貨運代理公司簽訂合同,但是這個貨運公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國際貨運運輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財務負責人變更成法人可以不
老師,我賣了一個產品4931元含稅價,買的產品不含稅3100元,賣的產品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營業(yè)務收入4931 買的產品不含稅憑證 借主營業(yè)務成本3100 貸銀行存款3100 我做內賬這樣做可以嗎?
老師,有個員工報銷金額快遞費是97元,但是對方寄過來的時候跟我們報賬截圖是97元,對方使用了優(yōu)惠卷,最后實際支付了70元的快遞費,但是我們要給她報銷97元,因為優(yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進去吧?
老師,公司有一個員工銀行卡被銀行凍結了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號,個稅申報我們報的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風險嗎?我們需要怎么做能減少風險。 讓員工寫一個授權書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請幫忙指點一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產品含幾十元的代加工費怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費3000千 多,記入到營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時需要調增嗎?