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去年本該是銷售費用,錯記成其他應收款,本年度如何調(diào)整?

2021-07-31 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-31 12:21

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應收款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應收款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-07-31
你好,請問你原本的分錄是怎么樣的呢?
2023-07-12
相當于你之前多做了金額,現(xiàn)在直接做一個相反的分錄,把之前多的金額沖掉就可以了。 借,管理費用,負數(shù) 42000-4200 貸,其他應付款,負數(shù)
2021-10-13
你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款?
2023-03-29
你好! 借:其他應收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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