你好,65321.73%2B540.25-80509.7(你這個(gè)是留底稅額嗎)
老師上月留底數(shù)是:805089.7,這個(gè)月專票銷項(xiàng)正數(shù)金額:502474.75,銷項(xiàng)正數(shù)稅額:65321.73。普票銷項(xiàng)正數(shù)金額:4155.75,銷項(xiàng)正數(shù)稅額:540.25。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。請(qǐng)問(wèn)留底數(shù)怎么算。還是銷項(xiàng)減留底數(shù)
開(kāi)的專票正數(shù)金額少負(fù)數(shù)金額多,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票金額不夠?qū)F睕_正,這種情況怎么報(bào)稅呀?
老師,每個(gè)月的開(kāi)票系統(tǒng)上面的開(kāi)票資料統(tǒng)計(jì)表,有銷項(xiàng)正數(shù),銷廢正數(shù),銷項(xiàng)負(fù)數(shù),最后實(shí)際銷售金額和這幾個(gè)數(shù)什么關(guān)系呢,怎么算的呢,這些數(shù)含稅還是不含稅呢
老師,我12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或留底,但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實(shí)際多一些,這個(gè)是什么原因???
老師:我想問(wèn)下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額,這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?。?/p>
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問(wèn)題,還想再咨詢下
老師,我上個(gè)月有筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做營(yíng)業(yè)外收入,確認(rèn)增值稅,那我利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)加營(yíng)業(yè)外收入才等于增值稅報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),是嗎?
可以從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上統(tǒng)計(jì)出增值稅稅負(fù)嗎?
老師我們小規(guī)模公司,購(gòu)買了車輛含稅26萬(wàn),繳納的車輛購(gòu)置稅怎么入賬。會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師,對(duì)于成建稅,減半收,這些序號(hào)我選擇哪個(gè)???怎么沒(méi)有找到減半,你截圖給我,選哪個(gè)
不是,805089.7是六月底的留底數(shù)。 65321.73是七月份開(kāi)的專票稅額 540.25是七月份開(kāi)的普票稅額
那你增值稅留底稅額是多少
805089.7不是增值稅留底稅額嗎
65321.73%2B540.25-80509.7(你這個(gè)是留底稅額嗎),您說(shuō),不是,805089.7是六月底的留底數(shù)。如果是留底稅額就按照這個(gè)公式65321.73%2B540.25-80509.7