您好,學(xué)員 遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債主要是因賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異導(dǎo)致的,而這里導(dǎo)致的差異是因?yàn)橘~務(wù)處理遺漏,導(dǎo)致了未計(jì)提折舊。當(dāng)進(jìn)行更正差錯(cuò)時(shí),補(bǔ)計(jì)提折舊,在此時(shí)點(diǎn),補(bǔ)計(jì)提回來的折舊費(fèi)用,會(huì)調(diào)整賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)保持一致。并不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)差異。
老師,我分不清什么時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn),什么時(shí)候用遞延所得稅負(fù)債,例如資產(chǎn)小抵大納,負(fù)債相反,那么老師麻煩把這四種情況的科目分別列給我,謝謝
這題畫紅圈的第三問不知道怎么解答,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
麻煩老師看看我紅字字體提的疑問,怎么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢。謝謝
老師所得稅那章,2018年有一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)原因是18年計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 然后2019年存貨賣出去了應(yīng)該怎么處理這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)?分錄是什么?謝謝老師感謝感謝,附有照片麻煩老師
老師,您好,麻煩您幫我看圖片紅色字體上的問題,圈紅色里所列的比例怎么對(duì)應(yīng)算產(chǎn)值?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,兩個(gè)問題麻煩你確認(rèn)一下,1是每月增值稅是按月報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額繳納?2是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資表應(yīng)發(fā)數(shù)繳納?
老師請(qǐng)問一下,員工代付機(jī)械方的加油費(fèi),取得油費(fèi)發(fā)票,該油費(fèi)最終需要從機(jī)械方租賃費(fèi)中扣除,怎么做會(huì)計(jì)分錄
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫(kù)存現(xiàn)金期初增加500 那我貸方用什么科目補(bǔ)平不影響報(bào)表?
老師,請(qǐng)問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進(jìn)口報(bào)關(guān)完稅的
流動(dòng)率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債這樣計(jì)算么?還有利潤(rùn)率就怎么計(jì)算
公司有部分是免稅的,稅務(wù)讓按比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?做完之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理?幫我寫下