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麻煩老師看看我紅字字體提的疑問,怎么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢。謝謝

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2021-07-31 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-31 09:13

您好,學(xué)員 遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債主要是因賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異導(dǎo)致的,而這里導(dǎo)致的差異是因?yàn)橘~務(wù)處理遺漏,導(dǎo)致了未計(jì)提折舊。當(dāng)進(jìn)行更正差錯(cuò)時(shí),補(bǔ)計(jì)提折舊,在此時(shí)點(diǎn),補(bǔ)計(jì)提回來的折舊費(fèi)用,會(huì)調(diào)整賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)保持一致。并不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)差異。

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您好,學(xué)員 遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債主要是因賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異導(dǎo)致的,而這里導(dǎo)致的差異是因?yàn)橘~務(wù)處理遺漏,導(dǎo)致了未計(jì)提折舊。當(dāng)進(jìn)行更正差錯(cuò)時(shí),補(bǔ)計(jì)提折舊,在此時(shí)點(diǎn),補(bǔ)計(jì)提回來的折舊費(fèi)用,會(huì)調(diào)整賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)保持一致。并不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)差異。
2021-07-31
你看一下你前面表格里面的數(shù)據(jù) 第一年形成400差異,這個(gè)差異19年抵消200,20年抵消200,所以1年的遞延所得稅資產(chǎn)200×12.5%+200×25% 2年新增加200差異,這個(gè)200在20年抵消,所以2年遞延所得稅資產(chǎn)200×25%
2021-07-27
你好,學(xué)員,前期你看一下有確認(rèn)75了,本期按累計(jì)-期初的來確認(rèn)
2023-04-21
你好,學(xué)員,出售了,暫時(shí)性差異小時(shí)了 沖回去遞延所得稅即可的
2022-03-19
上午好! 紅線部分是繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),不僅包含銷售額還得包含采購(gòu)金額,所以跟增值稅申報(bào)表上的銷售額是不相同的。
2020-12-21
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