你好,沒(méi)有重復(fù),一個(gè)是月初在產(chǎn)品成本,另外一個(gè)是月初這部分到月末的時(shí)候約當(dāng)產(chǎn)量
假如盤存期初在產(chǎn)品是5,產(chǎn)成品是2,期末在產(chǎn)品是3,產(chǎn)成品是1,本月發(fā)出產(chǎn)成品10,怎么到擠計(jì)算當(dāng)月生產(chǎn)量(分產(chǎn)成品,在產(chǎn)品),分配成本時(shí)的完工產(chǎn)品量和在產(chǎn)品量?請(qǐng)列出公式
老師你好,工廠里成本核算,在產(chǎn)品月底核算出成本了,到下個(gè)月變成完工產(chǎn)品豈不是有重復(fù)的部分,不太理解,求老師解釋
怎么通俗的解釋這個(gè)公式?月初在產(chǎn)品本月生產(chǎn)的約當(dāng)產(chǎn)量=月初在產(chǎn)品數(shù)量×(1-月初在產(chǎn)品已投料比例)
這個(gè)公式怎么理解?月初在產(chǎn)品成本不就是全部的月初在產(chǎn)品成本嗎,怎么還加了個(gè)本月完工的約當(dāng)產(chǎn)量,不是重復(fù)了么
財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái),利潤(rùn)表虧損,老板說(shuō)不可能虧損,說(shuō)我是不是弄錯(cuò)了,這個(gè)怎么解釋,核算成本我是按約當(dāng)產(chǎn)量去算的,比如在產(chǎn)品50件,按完工率30%、80%、90%去算約當(dāng)產(chǎn)量,料工費(fèi)合計(jì)數(shù)除以完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量得出單價(jià),去算成品跟 在產(chǎn)品成本,成本出庫(kù)我是按上月庫(kù)存金額+當(dāng)月入庫(kù)金額/上月庫(kù)存數(shù)量+當(dāng)月入庫(kù)數(shù)量得出平均單價(jià),這樣來(lái)出成本的,這樣操作是對(duì)的嗎?
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來(lái)了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆押金需要退還,沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒(méi)退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
老師,這個(gè)題第二個(gè)資料和第四個(gè)資料計(jì)算職工薪酬貸方金額,能給出計(jì)算過(guò)程嗎?