同學(xué) 這個(gè)是要視同銷(xiāo)售的,可以做營(yíng)業(yè)外支出,然后視同銷(xiāo)售繳納增值稅。

老師,視同銷(xiāo)售(購(gòu)買(mǎi)的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷(xiāo)售嗎?),供應(yīng)商開(kāi)的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
將貨物作為樣品發(fā)給客戶,但是發(fā)大貨開(kāi)票沒(méi)有把這部分?jǐn)?shù)量開(kāi)進(jìn)去,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以把這部分算進(jìn)去么?還是要視同銷(xiāo)售的???
我們是銷(xiāo)售方,發(fā)了商品貨物給客戶了,但是還沒(méi)有收到他們的貨款,也還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去給他們,這種可以做應(yīng)收暫估嗎? 會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷(xiāo)售呀!這個(gè)邊是銷(xiāo)售那邊給我財(cái)務(wù)的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個(gè)樣品表來(lái)做賬,這個(gè)分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進(jìn)口貨物是虧本的,因?yàn)橐曂N(xiāo)售按照我們公司銷(xiāo)售的平均價(jià)做為視同銷(xiāo)售單價(jià),所以就虧本了視同銷(xiāo)售,請(qǐng)老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷(xiāo)售的分錄給我可以嗎?謝謝!請(qǐng)寫(xiě)帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
6月和客戶簽訂銷(xiāo)售合同后對(duì)方付款我這邊也開(kāi)了票過(guò)去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開(kāi)出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開(kāi)票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專(zhuān)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷(xiāo),收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷(xiāo)的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專(zhuān)票,開(kāi)了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?

