你好,你這個(gè)所得稅是查賬么,還是核定?
老師,咱們?nèi)肆Y源公司,小規(guī)模。 開的差額發(fā)票,開票出來的稅額是,666.67,收入是148200,成本是134200,那我所得稅申報(bào)的收入,是按照148200-666.67=147533.33申報(bào),還是按照148200/1.05=141142.8571申報(bào)?我沒有搞懂這個(gè)全額申報(bào),因?yàn)槠钡慕痤~是148200,差額開了以后,發(fā)票的稅額是666.67,金額減去稅額666.67就是147533.33,兩種方法收入不一樣了,怎么報(bào)呢
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報(bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師,小規(guī)模1月開了3%的發(fā)票,后來是1%,發(fā)票沒有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對嗎?怎么入賬呢
老師你好 我想問一下我們申報(bào)個(gè)稅按經(jīng)營所得申報(bào),現(xiàn)在有收入,但是進(jìn)貨成本,開的不是正規(guī)的發(fā)票,都是一些進(jìn)貨單,申報(bào)的時(shí)候可以按照這個(gè)成本金額填嗎
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
查賬征收呀
你給是含稅收入么,148200 那這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入?148200/1.05 這樣,你所得稅申報(bào)這個(gè)營業(yè)收入是148200/1.05 是倒推出來,你要是差額開一張發(fā)票是會(huì)不一樣
我問得就是我是差額發(fā)票,收入是148200,成本是134200,我報(bào)所得稅的收入是多少
營業(yè)收入=?148200/1.05? 你所得稅營業(yè)收入