您好,沒有這個(gè)文件,是在工資內(nèi)核算,即增加稅前工資,工資個(gè)人支付
老師,你好!這個(gè)具體的稅務(wù)規(guī)定在哪里查可以參考深地稅發(fā)[2007]186號(hào)文件規(guī)定,公務(wù)用車改革后,單位為員工報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用,以及以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问桨l(fā)放的交通補(bǔ)貼,在給予企業(yè)所得稅稅前扣除的同時(shí)應(yīng)并入員工個(gè)人工資薪金所得征收個(gè)人所得稅。
老師,我之前好像看到一個(gè)文件說公司替員工承擔(dān)的個(gè)稅不用調(diào)增的,可以算在應(yīng)收工資里扣除,老師懂這個(gè)文件嗎?文件忘記保存了
老師,我們是英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu),根據(jù)這個(gè)文件,我們老外的工資是公司承擔(dān)的,那是怎么操作的呢?老外沒有社保,那稅前和稅后都是一樣的工資,假設(shè)4000元,那我以4000申報(bào),得出個(gè)稅15.46元,然后把15.46元加在應(yīng)發(fā)數(shù)上就是按照4015.46元做賬了,那這個(gè)應(yīng)發(fā)數(shù)是調(diào)整過的,跟個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)書4000是不一樣了吧?這個(gè)文件是這個(gè)意思扣除個(gè)稅公司承擔(dān)部分嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納,為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目, 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是,左邊有一個(gè)需要填寫本期工資總額,請(qǐng)問這個(gè)里面包含社保嗎?還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
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老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)時(shí)租賃燈光音響,對(duì)方給我開了一張“燈光影響租賃”發(fā)票,請(qǐng)問這張發(fā)票計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)購買的水果(這水果屬于活動(dòng)采購物料)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問科目余額表看銷項(xiàng)稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進(jìn)來的火車票、飛機(jī)票可以抵扣嗎???
對(duì)公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個(gè)一個(gè)發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負(fù)數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請(qǐng)問一下2022年12月付款給學(xué)校5萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學(xué)校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)應(yīng)付賬款?。?/p>
老師:麻煩問下單獨(dú)一張代訂機(jī)票的發(fā)票記入差旅費(fèi)所得稅稅前扣除?
工商財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些責(zé)任
用對(duì)方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
老師,我看到之前這個(gè)文件截圖了,是說企業(yè)支付的個(gè)稅可以扣除的,就是把個(gè)稅放到應(yīng)發(fā)工資欄,因?yàn)閭€(gè)稅企業(yè)承擔(dān),然后就平了
您好,沒有這個(gè)文件,做賬工資與申報(bào)個(gè)人所得稅工資相同
老師,是這個(gè)吧?你看我們不是先申報(bào)了工資后才知道個(gè)稅是15.46,然后做賬的時(shí)候把個(gè)稅加到應(yīng)發(fā)數(shù)里,這樣做賬的應(yīng)發(fā)數(shù)不是包含個(gè)稅了嗎?但是個(gè)稅系統(tǒng)不是這個(gè)數(shù)申報(bào)的
您好,那您申報(bào)個(gè)人所得稅的稅前工資是多少?只能按辦稅的稅前扣除,超過部分,即使計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也是不得扣除
老師,老外沒有社保,也沒有承擔(dān)個(gè)稅的,那他的稅前工資是不是就是稅后工資?也就是4000???那不是申報(bào)4000算出來的15.46元然后加到應(yīng)付職工薪酬里面做賬的嗎?那應(yīng)付薪酬就變成4015.46拉?申報(bào)個(gè)稅不是4000嗎?
您好,老外也要申報(bào)個(gè)人所得稅,至于是否計(jì)算出稅費(fèi),那是系統(tǒng)計(jì)算
您好,您得申報(bào)個(gè)人所得稅4015.46才可以,申報(bào)金額扣除
老師,這樣按照4015.46申報(bào),那個(gè)稅出來肯定就不是前面的15.46拉?又是新的個(gè)稅拉,那不是無限循環(huán)下去啦?
您好,所以需要返算稅前收入,這樣就不會(huì)錯(cuò)誤了,
什么意思啊你?那本來發(fā)給老外的是4000元,我申報(bào)一次算出來個(gè)稅15.46元,然后做應(yīng)發(fā)數(shù)4015.46元,又更改以4015.46元再次申報(bào)?再次算出個(gè)稅?
您好,就是可以計(jì)算稅前收入,按稅前收入申報(bào)后,得出稅后4000