你好 你是 購買社保里面的養(yǎng)老保險。這個是 做賬 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保 繳納 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款
銀行支付購買材料款,未收到發(fā)票未進倉,怎樣做分錄?
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費:借:銀行存款 貸:其他應付款 支付保費 借:其他應付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
銀行存款支付養(yǎng)老保險未收到發(fā)票,會計分錄怎樣做
支付的銀行手續(xù)費,支付時怎樣做會計分錄,收到發(fā)票時怎樣做分錄
計提養(yǎng)老保險時借:管理費用 養(yǎng)老保險100萬 貸:其他應付款 養(yǎng)老保險100萬 現(xiàn)在我收到養(yǎng)老保險單據(jù)時付款的分錄借:其他應付款 養(yǎng)老保險 貸:銀行存款 老師,這樣對不對
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
沒收到發(fā)票也可以這樣么
先這樣做分錄,后面補單據(jù)