同學(xué)你好 意思就是之前計(jì)入費(fèi)用的調(diào)整到研發(fā)支出
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒(méi)有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫(kù)存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫(kù)單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的話,所出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
之前在小公司做過(guò)內(nèi)賬,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在找工作很糾結(jié),好多公司都要求能獨(dú)立處理全盤(pán)賬,我現(xiàn)在就有個(gè)初級(jí)證,對(duì)于企業(yè)一年什么時(shí)間段該干什么都不知道,比如什么時(shí)候該工商年報(bào),什么時(shí)候該交殘保金啥的,都不太了解,現(xiàn)在我是不是應(yīng)該找個(gè)記賬公司去鍛煉一下呢?我覺(jué)得如果去大公司,雖然比記賬公司工資高點(diǎn),但仍然只是接觸片面的工作,我這種情況現(xiàn)在該怎么辦呢?請(qǐng)老師們幫忙給個(gè)建議
老師:我去年考的初級(jí),今年轉(zhuǎn)行。前面一家物流公司干了兩個(gè)月,是新開(kāi)的公司,沒(méi)正常營(yíng)業(yè),現(xiàn)在關(guān)門(mén)了,我們辭職了。圖三是我按某老師編的工作單位和工作內(nèi)容。圖二是我今天去面試的單位,圖一是面試的題目,看對(duì)不對(duì)?從來(lái)面試沒(méi)做過(guò)題目的。上午做題加經(jīng)過(guò)兩個(gè)人的面試,說(shuō)我沒(méi)制衣廠工作經(jīng)驗(yàn)不適合。這個(gè)往來(lái)會(huì)計(jì)還要有制衣廠經(jīng)驗(yàn)嗎?不是看單據(jù)對(duì)賬嗎?她是不要我找的借口嗎?去年考的初級(jí),哪有這么多經(jīng)驗(yàn)?原以為有個(gè)證好找工作,結(jié)果不盡人意。我到底適合找什么樣的行業(yè)什么崗位?現(xiàn)在的我好糾結(jié),好心煩!請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝!
老師好,工作的公司是建筑施工企業(yè),今年公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)。從沒(méi)有做過(guò)高新企業(yè)的賬,現(xiàn)被要求把前三年的賬套做相應(yīng)的清理整改,不知該如何入手,有沒(méi)有老師有相關(guān)方面的經(jīng)驗(yàn),給點(diǎn)指導(dǎo)?非常感謝!
老師你好,畢業(yè)兩年,有過(guò)一年半工作經(jīng)驗(yàn),剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的工作,專(zhuān)業(yè)性不強(qiáng),后一年做過(guò)外賬會(huì)計(jì),但也是以小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)單的零申報(bào)為主的做賬報(bào)稅,沒(méi)怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了,一般納稅人的不會(huì),后面辭職了回家在職備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作想問(wèn)下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下(畢竟隔了一年有點(diǎn)忘了加之之前感覺(jué)經(jīng)驗(yàn)也沒(méi)積累多少),還是去一家小公司做外賬會(huì)計(jì)(之前交給代賬公司做準(zhǔn)備后面收回來(lái)自己做)協(xié)助做一部分內(nèi)賬,還有一家初創(chuàng)公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)人帶沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,要求綜合能力強(qiáng)
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷(xiāo)售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢(xún)對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷(xiāo)售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
還得做一個(gè)研發(fā)支出明細(xì)賬
你的意思把管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)支出就行了?
對(duì)的 還得有研發(fā)支出明細(xì)賬
那申報(bào)資料是不是得做修改?
嗯 報(bào)表數(shù)據(jù)有變動(dòng)就要改的