你好,如果你補(bǔ)到今年的話,會(huì)不會(huì)影響你季度45萬小規(guī)模。 當(dāng)時(shí)不是每個(gè)月15萬,是每個(gè)月10萬。
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報(bào)
現(xiàn)在2021年7月看到之前2020年10月會(huì)計(jì)沒有把開票的部分做賬,是反結(jié)帳,補(bǔ)做賬嗎?當(dāng)時(shí)我們公司小規(guī)模納稅人,每月也沒有超過15萬的,享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?;蛘?,我在2021年調(diào)賬補(bǔ)做。
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發(fā)票給對方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因?yàn)槭且徽晔杖?,具體分不清哪個(gè)月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年啊?
問題一:小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有收到賬,到2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,帳號上收到2021年的回款,請問這收的款還需要補(bǔ)稅嗎? 問題二:公司開業(yè)時(shí)間為2018年,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)屬核定公司,沒有請會(huì)計(jì)做賬,但2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,就請了當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)公司做賬,由于2021年之前都屬核定,所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我,他意思是我21年開票開的多了,然后22年沒有開票,但賬號上收到了21年回款,現(xiàn)在需要我補(bǔ)稅?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計(jì)提,當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報(bào)的,這次更改為按800萬申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個(gè)沒有超過30萬吧
45萬的政策是從今年三月份開始的。
其實(shí),按照你的建議。我就不在2012年10月更加好嗎?其實(shí)2020年才剛開票。這樣我反結(jié)帳后,做進(jìn)去。然后出報(bào)表后。在電子稅務(wù)更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還有納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)的處理哦。延伸一個(gè)問題。我看到我們公司開了電子普通發(fā)票給個(gè)人,這樣也是可以的嘛?
如果你做到二零年的話,你能修改二零年的增值稅和所得稅嗎?
是2020年10月。剛才打錯(cuò)字了。
你能修改二零年的增值稅和所得稅嗎?如果能修改的話,可以反結(jié)賬修改的。
電子普通發(fā)票可以開給個(gè)人,銷售給個(gè)人的就開給個(gè)人。
哦,跨年度了。不可以了。而且年報(bào)也已經(jīng)過了時(shí)間。所以我只能改在現(xiàn)在了。
你只能做到現(xiàn)在,你得需要考慮,現(xiàn)在是不是超過45萬。
好,電子發(fā)票可以開給個(gè)人,學(xué)習(xí)到。那么對應(yīng)這筆轉(zhuǎn)賬收入,也是由個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公戶哦。其實(shí)我現(xiàn)在這家是小規(guī)模公司,覺得老板可能不太懂財(cái)務(wù),他一般走個(gè)人收入的,都是走私人賬戶。所以就是存在不規(guī)范情況。
走了個(gè)人賬戶,你們單位開了發(fā)票的做借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),需要個(gè)人把錢還回來。嚴(yán)格來說,你們單位需要出一個(gè)委托書委托個(gè)人收款的證明。
嗯嗯,好。金額好小的。就5000內(nèi)的收入,可以控制。我們業(yè)務(wù)還不大,因?yàn)檫€是創(chuàng)業(yè)型公司規(guī)模。
那你們可以走現(xiàn)金的。
走個(gè)人收款,或者我走現(xiàn)金科目,更加好。
你好 金額不大的走現(xiàn)金 但是需要把現(xiàn)金存銀行
從聽你專業(yè)分析,針對我們是做知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的。對應(yīng)的客戶群體,既有個(gè)人,也有公司。目前業(yè)務(wù)上是可以享受小微政策優(yōu)惠。
基于稅法跟會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是不是可以跟我的老板建議修改業(yè)務(wù)流程。 1.針對賣服務(wù)給給公司,我們肯定走公賬收款,開票,根據(jù)收入報(bào)稅。 2針對賣服務(wù)給個(gè)人,我們也可以叫個(gè)人打款到公賬,開票,根據(jù)收入報(bào)稅。 二:這樣公賬上有足夠的錢,不然,發(fā)工資也是假的。因?yàn)楹芏嗖蝗胭~,導(dǎo)致公戶的錢是不夠多的,連發(fā)工資都不夠發(fā)。然后隔幾個(gè)月,老板就私人再轉(zhuǎn)賬到公戶。維持下去。因?yàn)榇_認(rèn)我們業(yè)務(wù),很大的收入,來自于個(gè)人的客戶群體。
目前,我們就是因?yàn)楹芏嗍杖胧莻€(gè)人打款的。所以老板就用私人賬戶收款。但是這樣不利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展,就是關(guān)于越做越大,越做越規(guī)范,這是非常受約束。
你好是的,可以這么做的,你也可以讓對方打到公司賬戶,你們單位不開發(fā)票也可以做收入無票收入。
所以。個(gè)人打款給公司,作為公司的收入是很正常的業(yè)務(wù)。因?yàn)楸緛砉緲I(yè)務(wù)收入來源于公司或者個(gè)人都是正常的哦。我是聽你回答之后才知道,我一直以為只有公對公的。我以為,不可以個(gè)人打款給公賬的。
是的可以的,沒有問題。