你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說公司來承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
您好老師,想咨詢一下,公司幫個人代繳社保,單位部分個人部分都是他自己承擔(dān),不發(fā)工資。那我的個稅怎么申報?工資表還需要做他的工資嗎?社保申報月平均工資應(yīng)該是怎么塡?
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
您好,我想咨詢您這邊一個問題就是,社保繳納的個人部分與我們工資單上的不一致,因為工資單我直接保留的整數(shù),所以存在差額,該怎么辦
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時候,工資部分直接發(fā)放到個人賬戶,個人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個人部分就會轉(zhuǎn)到一個社保專戶,再從社保專戶這里繳納,因為我想在這個做賬系統(tǒng)里面同時體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個分錄需要怎么做
老師您好,想問一下,我們是海南的社保,就是別的單位一個員工3月底離職,這個月要加入我公司社保,她在上個公司3月份社保為1411.33元(其中:個人部分412.21元,單位部分999.12元),然后她這個繳費(fèi)基數(shù)不是3925.8吧?我算了半天不知道她繳費(fèi)基數(shù)是啥
老師,紅沖22年的成本用什么科目,利潤分配未分配利潤 紅字嗎
老師您好,請教一下,老板現(xiàn)在有個餐飲個體戶,然后老板現(xiàn)在在廣西做建材,怎么可以合理把這個個體戶利用上
開票的時候 收款人和復(fù)核人一定要填寫嗎
個人租房的稅率是多少?商業(yè)用房的稅率是多少呢?
老師你好,我在航天公司第三方平臺取得的行程單可以做增值稅抵扣嗎?還有只有行程單沒有發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除嗎?
*現(xiàn)代服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi) 這個開票內(nèi)容需要什么經(jīng)營范圍呢
外貿(mào)公司 從公戶轉(zhuǎn)到期貨帳戶10萬 現(xiàn)在有了盈利 25萬元,需要交稅嗎 怎么交 或少交點(diǎn)
我們是茶坊,開了幾張住宿費(fèi)的發(fā)票出去有什么風(fēng)險嗎?
老師,給研發(fā)人員繳的房租,借:研發(fā)費(fèi)用-房租。貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 對嗎?
請問一下,老師在快賬里面會計科目下面怎么建二級科目和三級科目?我我弄了一個橫線,弄二級,三級科目怎么輸了金額就沒有了?
工資單上差額公司承擔(dān)了
你好? 公司承擔(dān)走營業(yè)外支出處理??
工資單上社保直接保留整數(shù)了,然后比社保單子上個人繳納的數(shù)少一些,該如何處理
?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個月補(bǔ)扣 或者是公司承擔(dān)了 走營業(yè)外支出處理即可??
那我這個月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔(dān)發(fā)放工資分錄該如何做 謝謝老師了
?你好 以你 社保單子來做賬 ;? 因為這個是你公司實實在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營業(yè)外支出 - 個人社保 貸銀行存款??
但是社保計提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預(yù)算會計就是借:行政支出,貸:資金結(jié)存
?你好? ? ? ? ?做賬這個不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來承擔(dān)個人部分走營業(yè)外支出??
意思就是財務(wù)會計分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬-社保,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??
但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
?你好 你就舉例說下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實發(fā)是多少 我好判斷一些??
好的,老師 我們單位實際發(fā)放工資是94896元,社保繳納個人部分是8569.74,然后工資單應(yīng)發(fā)工資是108465,社??劾U個人是8563元, 都是由于保留整數(shù),所以存在差額
?你好? ?你實發(fā)工資? ?=?108465? -個人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實發(fā)工資??94896? ?你這個 金額實發(fā)還減去了其他金額嗎 。怎么算不過來??
應(yīng)發(fā)工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因為工資單和實發(fā)工資我都保留整數(shù)了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助
你好? ? ?那你這個這樣的話? 你實際 社保局那邊 扣公司款項是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個6。74元計入營業(yè)外支出去? ?
那我計提工資就是應(yīng)付職工薪酬—基本工資還是寫109765?然后發(fā)放工資就借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資,營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—保險,銀行存款 是這樣吧 老師
那我預(yù)算會計的分錄,借,行政支出,貸:資金結(jié)存,這個金額是寫實際發(fā)放的工資還是?
你好? ? 計提的是你應(yīng)發(fā)工資金額 是的;? 最終? 你實際發(fā)放是做借方是實發(fā)工資金額的;? ? 這個是你實際發(fā)放的金額??