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Q

您好,我想咨詢您這邊一個問題就是,社保繳納的個人部分與我們工資單上的不一致,因為工資單我直接保留的整數(shù),所以存在差額,該怎么辦

2021-07-29 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 10:31

你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說公司來承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 10:32

工資單上差額公司承擔(dān)了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:33

你好? 公司承擔(dān)走營業(yè)外支出處理??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 10:35

工資單上社保直接保留整數(shù)了,然后比社保單子上個人繳納的數(shù)少一些,該如何處理

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:36

?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個月補(bǔ)扣 或者是公司承擔(dān)了 走營業(yè)外支出處理即可??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 10:42

那我這個月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔(dān)發(fā)放工資分錄該如何做 謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:45

?你好 以你 社保單子來做賬 ;? 因為這個是你公司實實在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營業(yè)外支出 - 個人社保 貸銀行存款??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 10:54

但是社保計提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預(yù)算會計就是借:行政支出,貸:資金結(jié)存

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:56

?你好? ? ? ? ?做賬這個不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來承擔(dān)個人部分走營業(yè)外支出??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 10:59

意思就是財務(wù)會計分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬-社保,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 11:00

但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:05

你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 11:14

但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:17

?你好 你就舉例說下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實發(fā)是多少 我好判斷一些??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 11:24

好的,老師 我們單位實際發(fā)放工資是94896元,社保繳納個人部分是8569.74,然后工資單應(yīng)發(fā)工資是108465,社??劾U個人是8563元, 都是由于保留整數(shù),所以存在差額

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:27

?你好? ?你實發(fā)工資? ?=?108465? -個人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實發(fā)工資??94896? ?你這個 金額實發(fā)還減去了其他金額嗎 。怎么算不過來??

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 11:50

應(yīng)發(fā)工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因為工資單和實發(fā)工資我都保留整數(shù)了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助

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齊紅老師 解答 2021-07-29 12:34

你好? ? ?那你這個這樣的話? 你實際 社保局那邊 扣公司款項是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個6。74元計入營業(yè)外支出去? ?

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 12:48

那我計提工資就是應(yīng)付職工薪酬—基本工資還是寫109765?然后發(fā)放工資就借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資,營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—保險,銀行存款 是這樣吧 老師

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快賬用戶7932 追問 2021-07-29 12:50

那我預(yù)算會計的分錄,借,行政支出,貸:資金結(jié)存,這個金額是寫實際發(fā)放的工資還是?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:32

你好? ? 計提的是你應(yīng)發(fā)工資金額 是的;? 最終? 你實際發(fā)放是做借方是實發(fā)工資金額的;? ? 這個是你實際發(fā)放的金額??

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你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說公司來承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
2021-07-29
您好 請問財務(wù)跟人事的工資什么原因不一致?正常情況下應(yīng)該是一致的
2022-09-01
同學(xué)你好 也得申報工資報個稅
2023-09-12
借銀行 貸其他應(yīng)付款,繳納社保做借其他應(yīng)付款 貸銀行,2 ,這個個人社保和公司社保都是你們公司承擔(dān)嗎,不發(fā)工資??
2020-12-28
你好,要做,當(dāng)正常員工做,因為這個所謂代繳就是不合規(guī)的
2020-04-15
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