你好,計(jì)算稅負(fù)率,是包括費(fèi)用報(bào)銷和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的?

計(jì)算增值稅稅負(fù)率。是買賣貨物的!不包括費(fèi)用報(bào)銷和機(jī)動(dòng)車專票什么的吧!
老師您好,請(qǐng)問一下?lián)Q領(lǐng)機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票是不是和我們用的增值稅專用發(fā)票一樣的流程,銷售車輛的稅率是多少13%嗎,申報(bào)也是一樣的嗎
某增值稅的一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元企業(yè)銷售貨物(適用稅率13%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨 分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票增值稅專用發(fā)票注明銷售額204000元開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元計(jì)算該納稅人應(yīng)納多少增值稅?
某增值稅一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元。企業(yè)銷售貨物(適用稅率17%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨,分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額204000元,開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納多少增值稅?
【例題】某摩托車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份銷售某型號(hào)的摩托車300輛,出廠份10000元/輛(不含稅),當(dāng)月購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為298000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證通過,摩托車的消費(fèi)稅。稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅,
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


購買固定資產(chǎn)的不算對(duì)吧
你好,購買固定資產(chǎn),是算的。因?yàn)橘徺I固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以抵扣啊?