你好,當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅是多少?按那個(gè)金額填寫附加稅
老師。這個(gè)是增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),我怎么填寫附加稅申報(bào)表呢?
老師,附加稅申報(bào)表中的增值稅額是填哪個(gè)增值稅申報(bào)表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)老師無(wú)票收入在填寫申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢
一般納稅人,差額征收率5%,增值稅申報(bào)表先填附表3還是附表1的數(shù)據(jù)呢?附表3和附表1對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)怎么填寫
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開(kāi)具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問(wèn)下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬(wàn),研發(fā)加計(jì)扣除是150萬(wàn),我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
老師 在申請(qǐng)高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對(duì)方開(kāi)票嗎!對(duì)方不給開(kāi)我想讓對(duì)方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號(hào)碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒(méi)有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬(wàn),現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬(wàn),(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒(méi)有,這個(gè)收入1000萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會(huì)不會(huì)被查?
沒(méi)有繳啊 你看我季度報(bào)表收入才15萬(wàn)多,
你好,沒(méi)有繳納的話就填寫零
那這個(gè)表 又怎么填寫呢?
這張表不用填的零申報(bào)。
9欄 是 收入159002.34 是含稅的收入 之前有個(gè)老師給我說(shuō) 17 是 9*3% 這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題啊 老師
你好,你未達(dá)起征點(diǎn),這張表零申報(bào)就可以
???增值稅納稅申報(bào)表也0申報(bào)?
你好,主表填寫第十行,其他的零申報(bào)。
17 18行都不用填?
你好,你不是在稅務(wù)局填寫的嗎?應(yīng)該是自動(dòng)代數(shù)的,你不用再寫了。
我之前零申報(bào)的,所有數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我要更正申報(bào),要手動(dòng)填入了蓋章。去大廳更正
你好,這樣的話免交稅金按3%計(jì)算。也就是你開(kāi)發(fā)票的那個(gè)稅金。填寫在這里。
我們沒(méi)有開(kāi)票,開(kāi)的收據(jù),,錢收到公戶的
你好,收據(jù)的金額視同含稅收入,倒算不含稅收入填寫到第十行。