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老師,附加稅申報表中的增值稅額是填哪個增值稅申報表中的哪個數(shù)據(jù)?

2021-10-11 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 14:32

你好,是本期應(yīng)交增值稅金額 我記的是34行

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快賬用戶2279 追問 2021-10-11 14:33

我們得申報表中是到24行,不是按照應(yīng)納稅合計欄填嗎?

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快賬用戶2279 追問 2021-10-11 14:34

因為附加稅有已經(jīng)在項目地預(yù)交的稅款

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:37

不是哦,那個是稅款計算的一部分的

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你好,是本期應(yīng)交增值稅金額 我記的是34行
2021-10-11
同學(xué)你好 是不含稅收入
2021-12-13
您好 增值稅申報表中的上期留底稅額是進項稅額-銷項稅額%2B上期留抵稅額
2021-11-05
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》中的建筑工程預(yù)征繳納稅款數(shù)只需填寫預(yù)繳的增值稅額,不包括附加稅額。具體填寫方法如下: 第 2 列 “本期發(fā)生額”:填寫本期已預(yù)繳的增值稅稅款。 第 4 列 “本期實際抵減稅額”:填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第 5 列 “期末余額”。 同時,主表第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2025-01-03
同學(xué),你好 有截圖嗎?
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