你好需要計(jì)算做好了給你
老師這道題怎么做,麻煩寫一下過(guò)程
老師,這道題怎么做,麻煩教導(dǎo)下,順便把解析過(guò)程寫下,謝謝!
我想問(wèn)下老師這道題怎么寫,麻煩寫下過(guò)程
老師這道題怎么做,麻煩寫下詳細(xì)過(guò)程,謝謝
麻煩老師做下這幾道題,有計(jì)算的麻煩寫下過(guò)程,急
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
好的 需要計(jì)算
1.借原材料700000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額91000 貸應(yīng)付賬款791000
2.借原材料30300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸營(yíng)業(yè)外收入33900 銀行存款300
3.借管理費(fèi)用3000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額390 貸銀行存款3390
4.借固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款22600
5.借銀行存款565000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅65000
6.借銀行存款1017 貸其他業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅117
7.借長(zhǎng)期股權(quán)投資73450 貸原材料65000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅8450
8.借應(yīng)付職工薪酬74580 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅8580
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000 貸庫(kù)存商品60000
9.借營(yíng)業(yè)外支出70400 貸庫(kù)存商品60000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅10400
老師您好 還有怎么計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 91000+390+2600=93990
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 65000+117+8450+8580+10400=92547
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 92547-93990=1443
老師93990是怎么算出來(lái)的
計(jì)算過(guò)程不是寫給你了嗎
哦哦哦 看到了
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