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老師你好,上年我們給別人打得款,別人也給我們開了票,今年票作廢了,人家把款還給我們了,去年已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,我現(xiàn)在怎么處理,分錄怎么寫

2021-07-28 13:15
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 13:16

借銀行 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)

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借銀行 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-07-28
你好,你看一下,你能開出紅字信息表,對(duì)方給你開出附屬發(fā)票來吧,然后你們單位做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-09-14
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就是了哈
2022-01-15
你好 要是可以抵扣這樣做 借進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益 調(diào)整?
2021-09-03
同學(xué)你好,你已經(jīng)做了預(yù)收賬款的賬務(wù)處理就可以,也不需要計(jì)提什么稅,以發(fā)票開具的時(shí)間為準(zhǔn)就可以。
2020-12-18
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