你好這個(gè)不一定需要看這個(gè)對應(yīng)這個(gè)申報(bào)匯算清繳取數(shù),單位工資那一欄是不是少填寫,少填寫 會不對
我們公司之前的會計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時(shí)候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
剛接觸了一個(gè)賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們的社保、公積金都沒有計(jì)提的,而是直接做借管理、銷售(費(fèi)用或者成本)貸銀行 完全沒有經(jīng)過職工薪酬這個(gè)科目這樣子的。我知道他們這么做是不對的,但是我想問實(shí)務(wù)中企業(yè)為什么要這么做?這在實(shí)務(wù)中是行得通的嗎?
剛接觸到一個(gè)生產(chǎn)企業(yè),規(guī)模不大,100人都不到。他們的賬務(wù)處理中社保公積金部分都沒有分部門核算,而是全部通過管理費(fèi)用核算,這是不是不影響產(chǎn)品的成本???
剛接觸到一個(gè)企業(yè)的賬務(wù),他們的社保公積金都沒有通過應(yīng)付職工薪酬來過渡的,我想問那他們在核算福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)的時(shí)候,是不是就不對了?
剛接觸到一個(gè)生產(chǎn)企業(yè),規(guī)模不大,100人都不到。他們的賬務(wù)處理中社保公積金部分都沒有分部門核算,而是全部通過管理費(fèi)用核算,我想問這除了影響產(chǎn)品成本外,在稅務(wù)上會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對不對?請老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒出來,無法申報(bào),之前查的時(shí)候說是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師好我是一般納稅人,今天開了普票,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣今天的普票增值稅嗎
固定資產(chǎn)入賬錯(cuò)誤,企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎,換是直接調(diào)稅收金額
老師,簽合同的時(shí)候是跟甲公司簽的,開票也是甲公司開的,現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問題,轉(zhuǎn)不進(jìn)去錢,現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進(jìn)賬,需要什么授權(quán)委托書嗎?還是需要提供其他什么說明?更符合會計(jì)法?
老師,我們公司不是工業(yè)企業(yè),是貿(mào)易公司,請問一下工商年報(bào)那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫?
開票500萬,利潤按百分之八算,交所得稅多少錢
不理解,思路很亂
這個(gè)是不是會少,看是匯算清繳那個(gè)職工薪酬表,附表,看這個(gè)第一欄是不是少填寫,