不用 只在稅率體現(xiàn)就可以
老師,建安行業(yè)簡(jiǎn)易征收3%可以開(kāi)專(zhuān)票也可以開(kāi)普票?開(kāi)票方自己肯定是按3%交稅。那如果開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)方可以按3%抵扣嗎?另外,除了備注工程名稱(chēng)和地址,這個(gè)簡(jiǎn)易征收開(kāi)票方式是要點(diǎn)開(kāi)開(kāi)票的某個(gè)功能?謝謝~
開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票,工程簡(jiǎn)易征收的,用在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)那里注明簡(jiǎn)易征收字樣嗎?
我們單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收開(kāi)票三個(gè)點(diǎn),我們單位支付給農(nóng)民工的工資可以差額抵扣增值稅嗎?
老師,我是一般納稅人,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)是貨物銷(xiāo)售,然后我有個(gè)房子多出租了,發(fā)票開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的,我在增值稅申報(bào)納稅表那里,我填在銷(xiāo)項(xiàng)那里,還是簡(jiǎn)易征收里
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開(kāi)給總包200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長(zhǎng)代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn),那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來(lái)計(jì)算,對(duì)不對(duì)
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話(huà),可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開(kāi)的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶(hù),收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N(xiāo)項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年