你好,規(guī)定的滯納稅款按日加收千分之五的滯納金
你好老師,我們公司被稅務局查到了,補繳稅款405869.56元,三年期,請問滯納金是多少?
請問老師:我公司20年被州稅務局叫自查并補繳稅款,現(xiàn)在縣稅務局又來要我們寫19年某些憑證的情況說明。這樣合理嗎?我們該怎么處理,好像被查后三年內(nèi)沒有大問題,是不予追查的
老師,您好,我們公司被稅務局查到了一張2022年的風險發(fā)票,2022年已入賬,需要納稅調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)補繳了所得稅和滯納金,請問這個計提分錄怎么做?
老師請問下,我們被稅務抽查到,補繳了2022年的印花稅480多,并繳了滯納金,請問,還可以入管理費用_印花稅科目嗎?滯納金可以一同計入嗎?謝謝
老師您好,請問:稅管員告我,公司2022年少繳車船稅了。整備質(zhì)量6.5車船稅申報1.6。到所里補稅,滯納金。我問可以網(wǎng)上補繳嗎,他說可以試試。具體怎么在電子稅務局上補繳車船稅及滯納金?謝謝
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
麻煩老師幫我計算一下吧
你好,可以這樣計算的,405869.56*千分之五*365*3
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?