你好,你的實際現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金需要一致
老師,我們金額賬上很多庫存現(xiàn)金,但是實際備用金沒有這么多的,這樣的賬能接嗎?
老師,我們外賬的金額賬上有很多現(xiàn)金的,但是內(nèi)賬實際上沒有這么多現(xiàn)金,這樣可以嗎?
老師,我們法人辦實收資本轉(zhuǎn)走,后來代理記賬把實收資本記成了現(xiàn)金,現(xiàn)在賬上有300多萬現(xiàn)金,實際是沒有的,法人說有些現(xiàn)金付的可以從這個現(xiàn)金出嗎?老師這樣可以嗎?
老師我們賬上有20多萬庫存現(xiàn)金但實際沒有,該怎么弄
老師,公司每月取現(xiàn)20萬,實際業(yè)務是有很多不開票的,還有工資可付?,但外賬上幾乎很少,那外賬的怎么來做平這個現(xiàn)金呢?不知道取這個的用意?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
老師,那是外賬,內(nèi)賬一致咯?那不是內(nèi)外賬都一樣了?
你好,外賬,內(nèi)賬一致