借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你的成本需要紅沖。
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月沖紅,分錄該如何做?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
去年9月份銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)了一張發(fā)票,上個(gè)月沖紅了,請(qǐng)問(wèn)沖紅發(fā)票應(yīng)該怎樣做分錄?附上去年做的分錄
老師,我三月開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月收到款項(xiàng)做的借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。五月沖紅了這張發(fā)票,如何做分錄,然后沖紅這張發(fā)票我要做無(wú)票收入,又該如何做分錄
請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)老師谷歌回復(fù) 老師,如果去年底發(fā)票,紅沖下,今年10月又開(kāi)票了,該如何記分錄
租賃電動(dòng)叉車(chē)月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì),會(huì)查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣(mài)給貿(mào)易公司,再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅,有沒(méi)有這個(gè)必要?對(duì)公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì),會(huì)查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫(kù),按照真實(shí)的來(lái),公沒(méi)有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤(pán)庫(kù),盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存保持一致,暫估成本
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問(wèn)下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開(kāi)給個(gè)人的銷(xiāo)售發(fā)票名稱(chēng)欄能為個(gè)人嗎?就是沒(méi)有具體的名字
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)專(zhuān)利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
第一,去年錢(qián)已經(jīng)給了,借應(yīng)收不太合適吧?第二,直接沖收入,不是會(huì)影響今年的收入嗎?第三,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整科目的話,未分配利潤(rùn)科目也用不到嗎?
感覺(jué)您這個(gè)分錄當(dāng)年沖當(dāng)年的分錄,跨年也這樣??
第一錢(qián)給你了,但是你紅沖發(fā)票,把錢(qián)退回來(lái)了嗎?
把錢(qián)退給人家了嗎?第二它是影響去年的收入,但是你去年的匯算清繳能修改嗎?你現(xiàn)在問(wèn)下你稅務(wù)局讓你修改嗎?
老師,人家干嘛要退我錢(qián),應(yīng)該是我退人家錢(qián)吧,把發(fā)票都紅沖了,是我退人家錢(qián),目前只是把紅票開(kāi)了,錢(qián)還沒(méi)退給人家
把錢(qián)退給人家了嗎?第二它是影響去年的收入,但是你去年的匯算清繳能修改嗎?你現(xiàn)在問(wèn)下你稅務(wù)局讓你修改嗎? 2021-07-23 16:45 我在第二個(gè)回復(fù)給你回了 既然沒(méi)有退錢(qián)這個(gè)借方貸銀行還款負(fù)數(shù)是不是不對(duì)?應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替。
可以用應(yīng)收也可以用,其他應(yīng)收都可以,無(wú)所謂是一個(gè)往來(lái)科目。