你好,重開(kāi)的金額一致不呢?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫(xiě)分錄?。咳ツ觊_(kāi)的發(fā)票今年被退回了。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,去年收款并且開(kāi)發(fā)票的錢。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)具。分錄應(yīng)該如何做啊
老師,比如今年5月31日前收到去年了12月開(kāi)的發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)賬,該如何做分錄?物業(yè)費(fèi)方面的
麻煩問(wèn)一下老師,如果我去年10月份給一個(gè)用戶開(kāi)專票了,由于納稅識(shí)別號(hào)有一個(gè)號(hào)錄錯(cuò)了對(duì)方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來(lái),我今年可以紅字沖回,從新給開(kāi)發(fā)票么?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不一致,多了
應(yīng)該會(huì)影響去年利潤(rùn),需要做利潤(rùn)調(diào)整嗎
去年7萬(wàn),今年9萬(wàn)多
紅沖去年的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬(wàn)多?? ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 正數(shù) 今年重開(kāi)發(fā)票 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬(wàn)多 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)
普票,老師,小規(guī)模企業(yè),紅沖去年7萬(wàn)普票,今年開(kāi)9萬(wàn)專票
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 記賬公司用的未交增值稅
現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模
那個(gè)更簡(jiǎn)單,需要 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅就行了
小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度損益調(diào)整,只能用利潤(rùn)分配
是的,就是那個(gè)意思的
調(diào)利潤(rùn),是不是影響匯算清繳了
你不想稅前扣除就不需要重新匯算