問一下對方是不是信息有誤
老師,您好,我們7月交了開票系統(tǒng)的維護費280,8月給我們開的發(fā)票,普通發(fā)。收到發(fā)票后的分錄我怎么做呢。
老師,你好我想問下我們3月份交寬帶費開了普通發(fā)票,但是7月份又給我們開了負數(shù)的普通發(fā)票,這是怎么回事呀?
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負數(shù)發(fā)票,那我這個負數(shù)發(fā)票應該怎么做分錄呢
你好,我想請問下4-7月份開了普通發(fā)票白分之三的稅率,發(fā)票拿不回來了該怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當月7月份這張普票又退回來了,我們開了負數(shù)發(fā)票沖減了,請問一下這種一正一負相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務處理呀?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
我拿開出的負數(shù)發(fā)票對比信息沒有錯啊
那可能是對方誤操作了,問一下對方怎么回事
他開出了負數(shù)發(fā)票是不是原來那張普票我們就用不了呀?不能做成本票?
他開出了負數(shù)發(fā)票是不是原來那張普票我們就用不了呀?不能做成本票? 是的
那我原來那筆賬就要沖紅做負數(shù)?
那我原來那筆賬就要沖紅做負數(shù)? 是的