你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
合伙企業(yè)經(jīng)營所得稅稅率層級是分段的嗎?假設(shè)合伙企業(yè)利潤20萬,兩個合伙人各50%,經(jīng)營所得稅怎么計算?計算時利潤20萬應(yīng)不應(yīng)該含之前交的增值稅。
我的利潤是32萬,我的個人經(jīng)營所得稅怎么計算
老師,我想問下個人所得稅的經(jīng)營所得,如果我盈利50萬,計算方法是不是(50萬-65500)*35%
請問個人所得稅的經(jīng)營所得,計算是怎么計算的,如果是50萬利潤,怎樣計算繳多少個稅?
你好,老師 我公司是個人獨資企業(yè),個人經(jīng)營所得核定的應(yīng)稅所得率5%,例如我一個季度收入100完,成本80萬,利潤20萬,經(jīng)營所得稅該咋算
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。像這種情況麻煩老師詳細的會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個人的,因為他是個體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費,只有這一個月是這樣做。這個情況的話,需要和那個保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細答復(fù)一下。謝謝
老師,你好,比如我就是賣貨給客戶開發(fā)票開了20萬,然后現(xiàn)在因為客戶他的?;乜畈皇翘貏e好,他現(xiàn)在給我協(xié)商的結(jié)果就是按7折處理,那如果是這樣的話,我寫個函給他,然后我最終只能夠20萬,只能收回14萬,那余下的這個6萬,這個6萬賬務(wù)怎么處理呀?是根據(jù)我這個行直接做費用轉(zhuǎn)費用處理嗎?還是要怎樣去處理這個賬戶情況?
老師幫忙看一下這道題3000怎來的?
貨物發(fā)出,要做暫估收入,繳納增值稅嗎?
一張去年收到的進項發(fā)票規(guī)格是0.6g*10瓶/盒,已開過退貨紅票,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)商品單位開的有問題,商品單位是盒,開成了瓶,還需要供應(yīng)商紅沖重開嗎
老師我咨詢一下,老板有兩個公司,北京有股份,海南沒有。這兩個公司一個在北京一個在海南,員工保險在北京公司上,工資在海南公司發(fā),這個怎么處理比較好
應(yīng)納稅所得額怎么算
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝