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以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點,怎么處理。

2025-10-31 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 11:30

你這種情況屬于開票錯誤導致的稅務申報問題,可按以下步驟處理: 與稅務機關溝通:主動聯(lián)系稅務機關,說明實際業(yè)務是從農(nóng)戶直購后直接銷售,屬免稅業(yè)務,非加工勞務,解釋報錯稅情況。 準備資料:備好采購合同、銷售合同、農(nóng)戶收款憑證等能證明業(yè)務真實情況的資料,以及營業(yè)執(zhí)照、財務報表、原錯誤納稅申報表等。 更正申報:前往辦稅服務廳,按要求填寫更正后的納稅申報表,說明錯誤原因及內(nèi)容。 處理稅款:若需補繳稅款,及時繳納;經(jīng)核實若實際業(yè)務屬免稅范圍,可申請退稅。 紅沖錯誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯誤開具的 “勞務 *青貯飼料加工費” 發(fā)票,重新開具正確發(fā)票。

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:32

要先交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:32

同學你好 跨月了就要先交

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:33

交的是勞務加工是稅點嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:34

對的 是加工勞務的

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:42

公司現(xiàn)在沒錢交,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:44

為啥?股東們打款到公戶吧

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:47

公司一直是虧的,這個票是20年21年開的?,F(xiàn)在沒錢了

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:51

那之前為啥不交稅呢

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:55

之前開的票顯示0稅點,沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,所以沒有要交稅的提示。

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:58

你現(xiàn)在這個讓股東打款到公司吧

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 11:59

現(xiàn)在都沒有錢。公司賬戶也凍結了。

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:01

那就去大廳交的哦

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 12:13

那如何公司以前有進項稅沒抵扣可以選擇抵扣嗎?不交,現(xiàn)在是沒有錢,后期沒沒辦法辦理退稅業(yè)務。

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:14

同學你好 這個可以的 進項可以抵扣

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 12:15

如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:16

是的 可以抵扣的那種就行

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快賬用戶1486 追問 2025-10-31 12:17

什么進項都可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:19

招待費福利費肯定不可以

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2025-10-31
你好 紅沖發(fā)票重新開
2025-10-31
1.若以前年度有符合規(guī)定的進項稅,可用于抵扣;2. 從農(nóng)戶買飼料取得其開具的免稅普通發(fā)票,能按買價和 9% 扣除率計算抵扣,從批發(fā)零售環(huán)節(jié)買的免稅飼料普通發(fā)票則不能抵扣。
2025-10-31
是的,開的是勞務需要交稅的
2025-10-31
因為來料加工業(yè)務 12 月 31 日尚未完成,甲公司還沒確認加工收入。根據(jù) “收入與成本匹配原則”,營業(yè)成本需在確認收入時才結轉(zhuǎn),此時不能計入營業(yè)成本(C 錯);而實際發(fā)生的 60 萬加工費,是為形成待交付的加工產(chǎn)品發(fā)生的必要支出,符合存貨定義,應先計入存貨成本(D 對)。
2025-09-10
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