 
                            你這種情況屬于開票錯誤導致的稅務申報問題,可按以下步驟處理: 與稅務機關溝通:主動聯(lián)系稅務機關,說明實際業(yè)務是從農(nóng)戶直購后直接銷售,屬免稅業(yè)務,非加工勞務,解釋報錯稅情況。 準備資料:備好采購合同、銷售合同、農(nóng)戶收款憑證等能證明業(yè)務真實情況的資料,以及營業(yè)執(zhí)照、財務報表、原錯誤納稅申報表等。 更正申報:前往辦稅服務廳,按要求填寫更正后的納稅申報表,說明錯誤原因及內(nèi)容。 處理稅款:若需補繳稅款,及時繳納;經(jīng)核實若實際業(yè)務屬免稅范圍,可申請退稅。 紅沖錯誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯誤開具的 “勞務 *青貯飼料加工費” 發(fā)票,重新開具正確發(fā)票。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
接手一個公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務一直都是0報也沒做帳,公司實際確實沒收入,只有支出買固定資產(chǎn),辦公費,人員工資等等,但它這些支出都是公司對公賬戶付的,去年8月開始每個月都有銀行流水,都沒做賬?,F(xiàn)在建賬的話,把以前包括去年的流水補上,像工資都沒扣個稅,個稅系統(tǒng)也是0報。這種公司接手有沒有風險?。吭撛趺醋霭??
您好,我想咨詢一下我公司之前經(jīng)營的業(yè)務是工藝品 低端首飾這種,然后開的發(fā)票明細是珠寶首飾,現(xiàn)在稅務局要求我繳納以前年度的消費稅。但是我當時賣的產(chǎn)品也不屬于高端珠寶之類的,這一補要補幾萬,這可怎么辦,稅務也直接幫我核定了消費費稅種
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險費10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務,來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務尚未完成,共計領用來料加工原材料的60 %,實際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務時確認加工收入并結轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項的會計處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入存貨成本 老師,請問這個題為什么選D而不是C尼?
以前年度公司買草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費,稅點顯示是0?,F(xiàn)在稅務局說要交稅?
 
                受益人備案,截止到什么時間
開票13%,接入上級公安管理信息系統(tǒng),項目大類選什么,開票怎么確定對應的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當初購入時是開具免稅普票,購入與售出價格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報時申報表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項如何做賬,謝謝
我們進來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點,我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務風險
給員工補了去年工資10萬,會計計入以前年度損益調(diào)整了,這個和管理費用工資一樣影響未分配利潤對嗎?哪跟自己技術管理費用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請問賣錢紙是什么經(jīng)營范圍
個體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀
要先交稅嗎?
同學你好 跨月了就要先交
交的是勞務加工是稅點嗎?
對的 是加工勞務的
公司現(xiàn)在沒錢交,怎么辦?
為啥?股東們打款到公戶吧
公司一直是虧的,這個票是20年21年開的?,F(xiàn)在沒錢了
那之前為啥不交稅呢
之前開的票顯示0稅點,沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,所以沒有要交稅的提示。
你現(xiàn)在這個讓股東打款到公司吧
現(xiàn)在都沒有錢。公司賬戶也凍結了。
那就去大廳交的哦
那如何公司以前有進項稅沒抵扣可以選擇抵扣嗎?不交,現(xiàn)在是沒有錢,后期沒沒辦法辦理退稅業(yè)務。
同學你好 這個可以的 進項可以抵扣
如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?
是的 可以抵扣的那種就行
什么進項都可以嗎?
招待費福利費肯定不可以