你好可以的 可以的
我想問一下,我們公司現(xiàn)在屬于籌建期我現(xiàn)在還沒有辦理稅務(wù)信息采集可不可以等正式開業(yè)了再辦,不辦的話之前這些費用走老板的卡合理嗎
老師您好,我們8月成立了一個小規(guī)模公司。在籌建期間,我私人賬戶購買了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢急用于購買材料。所以暫時不能報銷。 我可以憑報銷單做賬 借"開辦費"貸"其他應(yīng)付款-個人"嗎? 還是過兩個月有錢報銷了再做賬?
老師我們成立了一個一般納稅人保安公司7月分成立,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),我先暫時不領(lǐng)稅控盤可以嗎 ?正常零申報著,每月
公司成立了3個月,暫時都還沒有業(yè)務(wù),可以暫時不買稅控盤嗎?想等接到了業(yè)務(wù)再去買可以嗎?現(xiàn)在還是籌建期開辦費多
老師,小規(guī)模納稅人公司從成立到現(xiàn)在有半年了,一直都沒有業(yè)務(wù),所以也沒去稅局買盤子和領(lǐng)發(fā)票,可以等到快有業(yè)務(wù)的時候再去買盤子嗎?還是說12月31號前要去買盤子啊
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
這個是可以抵增值稅嗎?發(fā)生時,借:管理費用――開辦費(辦公費)貸:銀行存款,等到有了開票收入之后再抵扣增值稅是嗎?小規(guī)模納稅人是借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額,借:管理費用――開辦費 負數(shù) 是嗎?
具體填小規(guī)模納稅人增值稅申報表時候,先申報開票收入產(chǎn)生的增值稅,再填稅款減免表,這個最后是不是自動帶出來,抵扣以后要交的增值稅呢
假設(shè)本來當季是要交1000元增值稅的,這個抵扣580 元的服務(wù)費和稅控盤費是不是就變成要交420 元增值稅嗎?
那你說的是什么可以抵扣增值稅。
金稅盤的嗎還是什么啊?
這個不是可以抵稅嗎?
金稅盤的可以 但是你沒有買 你買了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù) 抵扣分錄這么做 不是你寫的 小規(guī)模增值稅就一個科目應(yīng)交增值稅 金稅盤480 200加280
明白了!抵扣的時候直接沖應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅
你好 是的 是這么做的