同學(xué)你好,收時(shí)感覺不對,財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方。
請問今年確認(rèn)免稅收入并對應(yīng)做了增值稅免稅收入申報(bào),明年沒有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認(rèn)在今年的收入退款。會計(jì)分錄怎么寫?增值稅申報(bào)怎么填?
老師,我司通過對公銀行辦理了 第三方 公司收款二維碼 收到第三方收款二維碼的公司,給公司掃碼付的,2分錢,該怎么處理。這個(gè)2分錢是為了試二維碼賬戶能否正常使用支付的,不用再退還了
老師:公司用二維碼收款,如果已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)生退款,你看我做的分錄對不對?
老師:公司目前用公戶銀行二維碼,公戶銀行賬戶還有現(xiàn)金收款,7.1--7.31二維收款60185元,手續(xù)費(fèi)228.7 二維碼(其他貨幣資金)本月實(shí)際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23(一般都是當(dāng)日收款次日到賬) 這個(gè)二維碼收入怎么確認(rèn)? 未到賬的做預(yù)收款嗎?做完預(yù)收款下個(gè)月怎么轉(zhuǎn)? 麻煩老師給分析一下,給個(gè)分錄!
你好老師:發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了0.02。 原分錄 借:銀行存款一一二維碼收款到賬9963.98元 財(cái)務(wù)費(fèi)用一一二維碼收款手續(xù)費(fèi)36.02 貸:其他貨幣資金一一二維碼收款10000.02 如果把那錯(cuò)誤的二分錢減去,正確分錄應(yīng)該怎么做?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師:那收款時(shí)分錄 借:其他貨幣資金 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9 然后再做一筆: 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 然后退款時(shí)直接 貸:主營業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款896.58 老師幫我看一下數(shù)字和分錄對不?
同學(xué)你好,收款時(shí)對啦,退款時(shí),貸:主營業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款900
老師:那個(gè)手續(xù)費(fèi)得扣吧?
同學(xué)你好,要看回單位的相關(guān)規(guī)定了。
老師:如果退的時(shí)候扣除了手續(xù)費(fèi),是不是還要做其他收入/營業(yè)外收入?
同學(xué)你好,不用,也是沖收入,少沖點(diǎn)即可。
老師:沖收入的話分錄怎么寫?
同學(xué)你好,分錄如下,貸:主營業(yè)務(wù)收入-882.73 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-8.83 銀行存款896.58
老師充的這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入一882.73和稅費(fèi)一8.83是怎么算來的?
同學(xué)你好,是按算900-2.42=896.58計(jì)算出來的。
同學(xué)你好,是按算900-3.42=896.58計(jì)算出來的。
謝謝老師!應(yīng)該是3.42 這種情況如果是沒確認(rèn)收入當(dāng)月退,那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該怎么沖怎么做分錄? 如二維收時(shí) 借:其他貨幣資金900 貸:預(yù)收賬款900 第二天到賬時(shí) 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 退款時(shí) 借:預(yù)付賬款896.58 貸:銀行存款896.58 老師:退款這扣的財(cái)務(wù)的用怎么處理做分錄?
同學(xué)你好,這樣的話,退款時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管它了。