你好,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅沒有問題,增值稅需要看表
麻煩老師給看下企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是否不一致
麻煩老師給看下企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是否一致
麻煩老師給看下增值稅表,企業(yè)所得稅表,和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致
老師您好!請(qǐng)教一下,當(dāng)年度的審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是要跟企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致,麻煩您了![抱拳]?
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得報(bào)表的數(shù)據(jù)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
老師 我們這有一個(gè)賬戶一直是0申報(bào),但是公戶一直有進(jìn)錢沒報(bào)收入,出錢沒有票,我8月接的賬,這個(gè)賬怎么做啊
計(jì)提工資,計(jì)提的金額是應(yīng)發(fā)金額?還是實(shí)發(fā)金額
臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么做賬呢?
銀行余額調(diào)節(jié)表,銀行有貸方余額,日記賬沒有,是屬于哪一類
稅務(wù)局比對(duì)出21年企業(yè)所得稅車輛購(gòu)置稅有入庫(kù)但是匯算清繳申報(bào)是0 請(qǐng)問這種情況 怎么解決? 現(xiàn)在可以補(bǔ)錄之前的固定資產(chǎn)嗎?
土地增值稅清算中代收費(fèi)用要看是否計(jì)入房?jī)r(jià)之中,可以扣除的代收費(fèi)用,不得作為20%加計(jì)扣除的基數(shù),也不得作為10%開發(fā)費(fèi)用的基數(shù)。 問題是代收費(fèi)用這個(gè)怎么才能確認(rèn)它是不是在房?jī)r(jià)之中呢?
老師您好,咨詢一下小微企業(yè)判定,應(yīng)納稅所得額不超300萬,比如今年超了,明年沒超還屬于小微嗎
老師您好 失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 597.60 這筆分錄怎么做呀
哪里快速可以看到往期的申報(bào)表的申報(bào)人是誰?
老師,籌備期法人掏錢買的音響,發(fā)票13000,我直接用發(fā)票給他用基本戶轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,對(duì)吧,還需要附其他什么憑證不?
增值稅二季度沒開票是0。年累計(jì)免稅銷售額是1029.7
你好,營(yíng)業(yè)收入取不含稅,你這個(gè)賬上是不是做含稅啊,
利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表上取得含稅收入1040,增值稅表是讀稅控盤直接出來的1029.7
你好這個(gè)取得是不含稅做收入啊
你看我截圖,營(yíng)業(yè)收入,取得賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是不含稅啊,
那把利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表上的收入改為1029.7是不是就可以了
借? ?應(yīng)收? ? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交增值稅。 不需要交稅做借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
哦哦,明白了。不交的增值稅金額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是吧
是的,這個(gè)取得是不含稅營(yíng)業(yè)收入
那利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是不是也改為除稅的1029.7,營(yíng)業(yè)外收入10.3
是的,是這樣,是的,還有企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入為1029.7
只改利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表就可以了嗎?資產(chǎn)負(fù)債表不需要改吧?
你好是的 ,這個(gè)不需要改
好的。謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了