你好具體問題是什么
老師你好!想咨詢關(guān)于應(yīng)付職工薪酬的問題
老師你好!想咨詢關(guān)于印花稅的問題
老師你好!咨詢印花稅問題
老師你好,想咨詢一下印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
你好在嗎我想咨詢一下關(guān)于車船稅的問題
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師你好!印花稅不是在印花稅稅上面報(bào)嗎?怎么點(diǎn)進(jìn)去出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)稅的
你好 現(xiàn)在6.1號(hào)開始? ?是在行為稅和合并申報(bào)表里面報(bào)? 里面這表格里面包括了10個(gè)稅種的? ?;所以新出來的。? 你記得這個(gè)規(guī)定就行了。??
老師,我是季報(bào)的,我報(bào)四五六月份的,怎么報(bào)呢?
?你好? ? 那你就? 先稅源采集 印花稅。 看發(fā)生了那些合同就先采集后 申報(bào) 選擇4-6月合計(jì)金額來報(bào)。 注意看行為稅申報(bào)期是不是季度的申報(bào)期??
老師我們沒有合同,我都是按進(jìn)貨發(fā)票金額和銷售額來算的
?你好? 是的。 沒有合同就按你實(shí)際開票和購進(jìn)金額 據(jù)實(shí) 計(jì)算就行了。?