同學(xué)你好 個(gè)稅是誰申報(bào)的呢

老師,您好,我想問一下我們公司是一個(gè)子公司,工資那邊是母公司發(fā)的,他們那邊也沒有做我們的賬,但是有報(bào)稅,我們這邊需要做賬嗎?
老師 我們公司有跟勞務(wù)派遣簽合同的員工 但是工資是我們公司發(fā)放 那這些員工應(yīng)該入勞務(wù)費(fèi)還是工資薪金?
老師,你好,我們公司有員工是合同跟我們公司簽訂的,但是工資我們發(fā)放后又問我們的全資母公司收回,這樣的話我這邊的賬務(wù)處理怎么做
我司跟A公司簽訂了一個(gè)結(jié)構(gòu)加固工程專業(yè)分包合同,今天項(xiàng)目那邊才告訴我,年前讓B勞務(wù)公司代支付工人工資里有一批工人工資4萬,是我們跟公司A簽訂了專業(yè)分包合同的的工人的。但這批工人工資當(dāng)時(shí)給了B勞務(wù)代發(fā)了。想問一下這種情況下,我們跟A公司的賬務(wù)如何處理?發(fā)票怎么處理?我們還能收A公司發(fā)票嗎?
老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負(fù)責(zé)發(fā)放工資,我們支付外包公司工資和管理費(fèi),他們?nèi)绻婚_管理費(fèi)的話,我們支付的工資和管理費(fèi)給他怎么做賬務(wù)處理,我們不申報(bào)個(gè)稅也不繳納社保,都是外包公司負(fù)責(zé)招人簽訂合同,不是直接和我們簽訂的,但是發(fā)票是差額,就是管理費(fèi)發(fā)票,不包括工資部分的,我們怎么做賬務(wù)處理
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


個(gè)稅也是我們申報(bào)的
那你們開發(fā)票給母公司做收入就行了
能不能直接我這邊掛其他應(yīng)收款,不做成本費(fèi)用,然后收到母公司的款項(xiàng)的時(shí)候直接沖其他應(yīng)收款
不行 因?yàn)槭仟?dú)立核算的
如果不是我們的母公司的話賬務(wù)處理是不是也是跟這個(gè)一樣的
嗯 還是一樣的分錄