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1.收到供應(yīng)商核算出的返完成任務(wù)返利,可用于下次訂購(gòu)時(shí)抵貨款用,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么入賬?怎么核銷(xiāo)? 2.物流費(fèi)用每天都有發(fā)生,但都是記賬到月底才和物流公司月結(jié)的,怎么做賬?怎么核銷(xiāo)?

2021-07-22 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 10:11

1借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。 第二個(gè)業(yè)務(wù)是購(gòu)入的還是銷(xiāo)售出去的,你們知道每次運(yùn)費(fèi)之后金額是多少嗎?如果知道的話你暫估就行。

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:25

第二個(gè)是我們寄出貨品產(chǎn)生的物流運(yùn)費(fèi),每次都知道多少錢(qián)的,怎么入賬?入管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款,等月底結(jié)算時(shí)再?zèng)_應(yīng)付貸銀存這樣可以嗎?暫估怎么做?

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:26

那我司給底下的供應(yīng)商核算出的完成任務(wù)返利,可讓客戶用于下次訂購(gòu)時(shí)抵貨款用,請(qǐng)問(wèn)這種情況又怎么入賬?怎么核銷(xiāo)?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:28

你好,是銷(xiāo)售出去貨物的話,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:28

一般銷(xiāo)售出去的都銷(xiāo)售費(fèi)用,月底結(jié)算的時(shí)候,他當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:28

借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,下一次抵扣給你們貨物借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:35

一般銷(xiāo)售出去的都銷(xiāo)售費(fèi)用,月底結(jié)算的時(shí)候,他當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票的

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:37

完成目標(biāo)返利,換成是我們公司給出去呢?做的分錄和收到返利相反嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:37

當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票的話,你可以借預(yù)付賬款貸銀行存款,當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:38

借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,下一次抵扣給你們貨物借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。 2021-07-22 10:28 返利的

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:42

借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,下一次抵扣給你們貨物借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。 2021-07-22 10:28 返利的 因?yàn)槲覀円残枰o出我們自己客戶返利,也會(huì)發(fā)生我們給返利出去,所以我們這個(gè)分錄也要做,分錄和上面說(shuō)的和收到的返利一樣的反著做嗎?還是做營(yíng)業(yè)外支出?

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2021-07-22 10:43

當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票的話,你可以借預(yù)付賬款貸銀行存款,當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。 這個(gè)是次月才會(huì)收到發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:43

你好,你送給別人的借銷(xiāo)售費(fèi)用貸,預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。

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1借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。 第二個(gè)業(yè)務(wù)是購(gòu)入的還是銷(xiāo)售出去的,你們知道每次運(yùn)費(fèi)之后金額是多少嗎?如果知道的話你暫估就行。
2021-07-22
1.收到 借,銀行存款? 貸,應(yīng)交財(cái)政款? 上交? 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,銀行存款? ?再返還? 借,銀行存款? 貸,事業(yè)收入? 借,資金結(jié)存? 貸,事業(yè)預(yù)算收入 2.您支付是財(cái)政直付 借,事業(yè)支出? 貸,資金結(jié)存? ?借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? 貸,銀行存款
2023-02-23
你好,8萬(wàn)元支付給進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)票單位,由開(kāi)票方支付業(yè)務(wù)員
2020-11-23
你好! 需要和對(duì)方核對(duì)一致才可以的。
2020-11-15
步驟1:收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí) 由于這30萬(wàn)是作為預(yù)付款的增加,因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時(shí),由于這30萬(wàn)是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。 賬務(wù)處理如下: 借:預(yù)付賬款 300,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時(shí) 當(dāng)收到發(fā)票時(shí),應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,則差額為應(yīng)支付給廠家的款項(xiàng);如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款,則差額為廠家應(yīng)退還給貴公司的款項(xiàng)。 假設(shè)發(fā)票金額為F,賬務(wù)處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000財(cái)務(wù)費(fèi)用 300,000 - F
2024-01-15
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