同學(xué),你好。漏報了會申報期結(jié)束時就會通知;錯報一般要稽查時發(fā)現(xiàn)
用別人的公司中標(biāo)了一個工程。給了管理費(fèi)用2個點(diǎn)。然后那邊的會計讓我開專票。開成本票,最好開13個點(diǎn)的票。我想問的是。這13個點(diǎn)的票是他們來做賬的,那我要自己掏錢?豈不是很不劃算?或者說交增值稅我還是要自己交的。如果我去開專票。是不是可以少交增值稅
如果個稅或者增值稅報漏了或者是錯了,審批中心那邊一般是好久通知更正呢
老師,就是我這邊是這樣的,就是我上個月的增值稅納稅申報表寫錯了,然后我點(diǎn)了修改,改好了之后呢,有上個月的交稅信息,這個我如何更正,或者說是不用去管他
請問,我公司是一般納稅人,購入一批水果發(fā)放公司中秋福利,對方開來了一張免稅增值稅普通發(fā)票,我如何入賬。需要視同銷售,繳納增值稅嗎,或者可以抵扣嗎
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?
請問老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個人,1%部分的注冊資金是10萬元,還未實(shí)際繳納,那這個股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級會計實(shí)務(wù)上2023年真題,我對答案存在疑問,
老師,對于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對不對?所以不會涉及到稅這一塊,還是說是其他應(yīng)付款?
請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費(fèi)為總項目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報個人所得稅,這個合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
一般是好久結(jié)束呀?
同學(xué),你好。你們是園區(qū)吧,層層反饋就會時間比較久
什么意思哦?
什么是園區(qū)
同學(xué),你好。你遇到什么問題了嗎