你好,這個計入福利費(fèi)就可以了,是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,不需要是從銷售。
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
我是一般納稅人,從事豬肉銷售。購買進(jìn)100多萬豬肉,對方給我開局普通免稅發(fā)票。我銷售出去100多萬,基本是0利潤。個人對公給我轉(zhuǎn)賬。銷售出去沒有開出發(fā)票。請問需不需要繳增值稅。
老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣給個人,開了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請問,我們有購進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣這筆銷項(xiàng)稅額嗎?
老師您好,請問一下,我公司是一般納稅人,我公司給事業(yè)單位干工程,我公司給對方開了增值稅普通發(fā)票,但我公司購買材料開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
請問,我公司是一般納稅人,購入一批水果發(fā)放公司中秋福利,對方開來了一張免稅增值稅普通發(fā)票,我如何入賬。需要視同銷售,繳納增值稅嗎,或者可以抵扣嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
那請問,通過應(yīng)付職工薪酬這個科目核算計入福利費(fèi)嗎,那個稅要申報嗎?
好,是的,需要繳納個人所得稅的。