你好,甲公司需要承擔(dān)違約責(zé)任的,
MM公司為增值稅一般納稅人,2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂購貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,不含增值稅的貨款金額為400000元,應(yīng)交增值稅52000。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清,請根據(jù)業(yè)務(wù)流程編制相關(guān)會計(jì)分錄。 (1)2019年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000,存入銀行。 (2)6月19日,甲公司將貨物運(yùn)到乙公司,并開具增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨。 (3)22日甲公司付清了剩余貨款
我公司作為購買方與甲公司簽訂采購合同,付清貨款貨物交付完成。現(xiàn)甲公司要求解除合同退回款項(xiàng)。讓我公司與乙公司簽訂合同重新執(zhí)行。我公司存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
甲公司為增值稅般納稅人。2016年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)200000元,應(yīng)交增值稅34000元。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元。剩余貨款在交貨后付清。2016年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物發(fā)運(yùn)到乙公司并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨物后付清了剩余貨款。編制會計(jì)分錄。
我單位甲分公司購買一項(xiàng)服務(wù),與對方簽訂合同,已支付預(yù)付款40%,之后此合同甲方變更為我單位乙分公司,乙分公司支付50%此合同后續(xù)款項(xiàng),請問之前甲分公司預(yù)付的40%預(yù)付款該如何處理
請問兩家公司合租一個(gè)辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒問題吧?
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式怎么用v模式打出來呀
郭老師,工資申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅,不給員工交社保,報(bào)勞務(wù)工資,怎么報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除,交多少稅怎么算
營業(yè)外收入不用繳納增值稅嗎?
請問老師,我要報(bào)個(gè)稅登陸哪個(gè)網(wǎng)站
請問會計(jì)學(xué)堂客服電話是多少?為什么在線客服無人回復(fù)
在任何情況下,城建稅和教育附加、地方教育附加的計(jì)稅依據(jù)都是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅嗎?
蛋雞養(yǎng)殖合作社分配利潤時(shí)成員需要交個(gè)人所得稅嗎?
土地增值稅清算申報(bào)表中,有一欄是填報(bào)扣取得土地使用權(quán)支付的金額,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是含稅還是不含稅的呢?
老師,殘保金怎么申報(bào)
違約責(zé)任雙方約定不用承擔(dān)。 主要是我公司這樣操作有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就是從新合作
單價(jià)之類的都不變。就是供應(yīng)商由甲公司變成了乙公司
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就是從新合作而已
會不會被認(rèn)定為,幫甲乙公司之間轉(zhuǎn)移利潤等風(fēng)險(xiǎn)。
畢竟合同都執(zhí)行完了,就剩甲公司開發(fā)票了。
你好,一般不會的,這樣的事情很多
現(xiàn)在又換個(gè)公司重新做。
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就是從新合作而已
好的謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?