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老師好,我想咨詢一下。上個季度前面一個會計把工資金額計提多了。而且科目也掛錯了,我公司是建筑行業(yè)。前面會計計提工資沒有分項目去計提工資,全部掛入管理費用底下。那我這個月要怎么更正會計分錄呢?

2021-07-21 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-21 09:43

你好? 那你就去紅沖多計提的分錄。? 你調(diào)整:借工程施工- 合同成本? -人工費 貸 管理費用? ? ;?

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 09:44

紅沖的就是按你那個分錄做嗎?然后后面再做一個正確的分錄?

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 09:45

計提工資一部分是要掛入管理費用,一部分要掛入工程施工的。我這樣子要怎么調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 09:51

?你好? 上面就是一個調(diào)整分錄就行了。? ? 不用去紅沖。 你做管理費用 計提 是走了應付職工薪酬科目的?

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 09:53

那我一部分是要掛工程施工一部分是要掛管理費用的,這個要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2021-07-21 09:56

?你好? ? 那你就紅沖之前分錄在做正確的分錄即可??

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 09:58

我紅沖了,但是這樣子變成利潤表里面管理費用為負的呢,這樣子稅務報送財報過不了

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:00

?你好 你做管理費用 負數(shù) 借方去體現(xiàn) ; 別直接做貸方管理費用;? ?我估計是你財務軟件 識別不了你管理費用貸方的??

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 10:03

我是這樣子去沖紅前面的分錄,后面重新計提。這樣子報表管理費用為負

我是這樣子去沖紅前面的分錄,后面重新計提。這樣子報表管理費用為負
我是這樣子去沖紅前面的分錄,后面重新計提。這樣子報表管理費用為負
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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:05

你好? 你如果當期沒有管理費用 或者是管理費用? 小于你紅沖的負數(shù)金額 那么就是會負數(shù)的? ;正常的?

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快賬用戶4071 追問 2021-07-21 10:06

但是報表過不了怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:11

?你好? ?你如果當期費用沒有那么多; 你就? 按照你管理費用對應的金額 來沖。 剩下的? 先不紅沖; 等著 后面 月份在沖??

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同學你好 現(xiàn)在要按照項目來嗎
2021-07-21
你好? 那你就去紅沖多計提的分錄。? 你調(diào)整:借工程施工- 合同成本? -人工費 貸 管理費用? ? ;?
2021-07-21
為什么不能沖減原部門費用呢
2023-03-31
學員你好,根據(jù)固定資產(chǎn)里的內(nèi)容進行分類,該計成本的計成本,該計費用的計費用
2021-12-01
你好;? ? 你們?nèi)绻岸际?報 。 現(xiàn)在一次性發(fā)放多個月的。 多個月工資一起報就會造成你個稅產(chǎn)生繳納的? ?
2021-11-23
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