你好? 那你就去紅沖多計提的分錄。? 你調(diào)整:借工程施工- 合同成本? -人工費 貸 管理費用? ? ;?
老師,我現(xiàn)在是生產(chǎn)性企業(yè)的成本會計,我每天做的工作是跟各個業(yè)務部門研發(fā)部門去溝通,然后理順流程,然后包括系統(tǒng)ERP的一些工作,然后最后是我的那個成本的那個計算的工作,這個有點偏向業(yè)務會計的性質(zhì),我以后也想往這個方面發(fā)展而且我的性格也比較外向喜歡和很多業(yè)務溝通,但是生產(chǎn)性企業(yè)的成本會計的工資太低了,然后我上網(wǎng)查了一下,偏向業(yè)務會計有兩個方面可以規(guī)劃一個方面是財物的PE,還有一個方面是項目會計,我現(xiàn)在更偏向于項目會計,然后雖然我沒做過項目會計,但是他們說項目會計和這種成本會計有點像,而且最重要的是項目會計的工資會很高,包吃包住,嗯,我想問一下,如果真的要做項目會計的話,嗯,有什么風險,有什么要求嗎?并且這個職業(yè)規(guī)劃是否好,因為現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)不是太行了,我我怕以后選擇這個行業(yè)以后我不好找工作
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計提不了工資,只能在下一個月直接發(fā)放,那發(fā)放的時候怎么做賬務處理,如果計入費用,那不是當月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應該怎么辦,還有圖片上的運營部人員工資和客服人員工資應該計入哪個費用的會計科目。
老師好,我想咨詢一下。上個季度前面一個會計把工資金額計提多了。而且科目也掛錯了,我公司是建筑行業(yè)。前面會計計提工資沒有分項目去計提工資,全部掛入管理費用底下。那我這個月要怎么更正會計分錄呢?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師我們公司之前有個員工工資每月8500元,現(xiàn)在11月份一起發(fā)6個月的,而且之前也沒計提工資,納稅系統(tǒng)也沒有申報,之下申報51000元,系統(tǒng)里面會不會一下就算是一個月的工資,那個稅太多了,我這邊應該怎么處理呢?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細表二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
紅沖的就是按你那個分錄做嗎?然后后面再做一個正確的分錄?
計提工資一部分是要掛入管理費用,一部分要掛入工程施工的。我這樣子要怎么調(diào)整。
?你好? 上面就是一個調(diào)整分錄就行了。? ? 不用去紅沖。 你做管理費用 計提 是走了應付職工薪酬科目的?
那我一部分是要掛工程施工一部分是要掛管理費用的,這個要怎么處理呀
?你好? ? 那你就紅沖之前分錄在做正確的分錄即可??
我紅沖了,但是這樣子變成利潤表里面管理費用為負的呢,這樣子稅務報送財報過不了
?你好 你做管理費用 負數(shù) 借方去體現(xiàn) ; 別直接做貸方管理費用;? ?我估計是你財務軟件 識別不了你管理費用貸方的??
我是這樣子去沖紅前面的分錄,后面重新計提。這樣子報表管理費用為負
你好? 你如果當期沒有管理費用 或者是管理費用? 小于你紅沖的負數(shù)金額 那么就是會負數(shù)的? ;正常的?
但是報表過不了怎么辦
?你好? ?你如果當期費用沒有那么多; 你就? 按照你管理費用對應的金額 來沖。 剩下的? 先不紅沖; 等著 后面 月份在沖??