同學(xué),你好,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了年報(bào)的申報(bào)期了,更正報(bào)表需要去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)廳更正,如果出現(xiàn)補(bǔ)繳稅金,就要有滯納金了
發(fā)現(xiàn)2020年度費(fèi)用多攤銷了,電子稅務(wù)局目前還可以更正2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在更正一般有什么影響
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,一般納稅人,稅務(wù)查出有一份運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票不準(zhǔn)在稅前扣除,現(xiàn)要求更正2020年度所得稅匯算清繳申報(bào)表,我是直接更正A104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的所得稅,已經(jīng)做了匯算清繳,后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以更正申報(bào)嗎?可以在電子稅務(wù)局直接更正處理不?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問(wèn)題,提出有2個(gè)年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,要求更正申報(bào)相應(yīng)年度的匯算申報(bào)表并補(bǔ)交所得稅。請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)賬嗎?是調(diào)在現(xiàn)在還是對(duì)以前年度反結(jié)賬直接更正?如更正以前年度,電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表需同步更正嗎?不更正的話與新的匯算表會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò),又產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
私車公用,油補(bǔ),是在工資里邊嗎,還是可以單獨(dú)費(fèi)用報(bào)銷
老師,我買進(jìn)來(lái)的蔬菜免稅的,開(kāi)出去也是免稅的嗎?
老師,單位是家汽車4s店,一般納稅人,完成一定銷售任務(wù)后,上游車企會(huì)給返利,您幫我看下,我這樣設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分錄是否正確,有哪里需要改動(dòng)
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),人員都已經(jīng)選非正常了,離職時(shí)間也選了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),已經(jīng)沒(méi)有人了
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到的退稅款需要繳納企業(yè)所得稅或其他稅種嗎
出口退稅過(guò)程中,需要提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),現(xiàn)在專用發(fā)票都是電子發(fā)票。這個(gè)需要去哪里下載
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
不可以在電子稅務(wù)局操作了嗎
這邊電子稅務(wù)局顯示仍然可更正的話可以直接在稅局操作嗎
同學(xué),你好,電子稅務(wù)局顯示仍然可更正的話就可以直接在稅局操作。也可以打稅務(wù)電話12366確認(rèn)一下