同學(xué)你好!屬于的哦? ? ?需要哦
老師,子公司給母公司提供服務(wù),服務(wù)費(fèi)已經(jīng)結(jié)算,子公司確認(rèn)收入,母公司確認(rèn)成本,合并報(bào)表的時(shí)候不用抵消吧
老師,子公司給母公司提供服務(wù),服務(wù)費(fèi)已經(jīng)結(jié)算,子公司確認(rèn)收入,母公司確認(rèn)成本,合并報(bào)表的時(shí)候需要抵消嗎?只是內(nèi)部間的交易,母公司不會(huì)再對外銷售這項(xiàng)服務(wù)
老師,問一哈關(guān)于母公司借錢給子公司,然后子公司還利息給母公司,這個(gè)算不算內(nèi)部交易呢,合并報(bào)表用不用抵消呢
老師您好,我沒明白這個(gè)合并報(bào)表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個(gè)所有者權(quán)益或者是內(nèi)部債務(wù)什么都非得需要抵消呢?這個(gè)抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實(shí)際賬務(wù)情況,如果要是說不抵消的情況下,這個(gè)是屬于虛增了報(bào)表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實(shí)際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對嗎?所以才用去抵消
母公司賣一批存貨給子公司。存貨100。賣200的營業(yè)收入,給子公司買母公司存貨200元,子公司的存貨增加100。還是200呢?(這個(gè)內(nèi)部交易抵消掉)然后子公司又賣出這個(gè)存貨給了別人400元。成本100存貨,母公司100%控股子公司。那么合并報(bào)表的就是400元,營業(yè)收入嗎?合并報(bào)表銀行存款400。存貨0。
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
嗯嗯,好的
嗯嗯,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝