應(yīng)交所得稅(5030-400*75%-600/5*75%%2B400)*25%=1260 遞延所得稅資產(chǎn)400*25%=100 借,所得稅費(fèi)用? ?1160 遞延所得閣資產(chǎn)? 100 貸,應(yīng)交所得稅 1260
請問公允價值變動確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)責(zé)、在計算應(yīng)納稅所得額時,要調(diào)整利潤總額不?(關(guān)于公允價值變動的部分)請老師解答一下,謝謝!
老師,你好!當(dāng)期所得稅和遞延所得稅分不清了,如何調(diào)整了,讓我整懵??!
當(dāng)期所得稅和遞延所得稅分不清了,如何調(diào)整了,整懵了?老師,您幫我解答下,謝謝!
老師,來幫我解答個問題,合并報表評估增值,產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債了,在貸方,調(diào)整凈利潤的時候是減還是加,借資本公積,貸遞延所得稅負(fù)債,調(diào)凈利潤怎么調(diào)呀?凈利潤減掉嗎?
我公司上年虧損30萬,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問題,請清楚的老師回答,謝謝
非盈利民間組織商會付演出費(fèi)計入什么科目
成本差異分析太難掌握啊 題目那個坐標(biāo)圖代不上數(shù)字
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
老師,能解釋下,當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。
所得稅就是當(dāng)年應(yīng)交的所得稅 遞延所得稅是遞延所得稅資產(chǎn) 和負(fù)債?