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你好 紅沖計(jì)提,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目 垮年費(fèi)用用用利潤(rùn)分配_以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用沖銷不夠不是負(fù)數(shù)一直掛著

2021-07-20 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 10:25

你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:26

分錄怎么做

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:27

利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用是這樣嗎?還是就以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:28

你好,現(xiàn)在科目方向,余額在哪一方?

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:29

結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)弄一下才可以

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:30

你好需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:30

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是弄以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎,要不然一直有負(fù)數(shù)產(chǎn)生

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:33

你好對(duì)的是的。把剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:35

不行??!做一筆分錄嗎?手動(dòng)不好弄

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:35

你做一筆分錄是什么意思?怎么做分錄?

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:37

給你發(fā)圖片你看一下

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:37

那個(gè)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)不是一直就在嗎?

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:38

結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費(fèi)用這里產(chǎn)生負(fù)數(shù)

結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費(fèi)用這里產(chǎn)生負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:39

這分錄不對(duì),紅沖計(jì)提的工資嘛這是。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:40

不是計(jì)提工資啊,這是去年計(jì)提費(fèi)用,然后今年進(jìn)來一些

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:40

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?之前如果是的話,你紅春借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 不用管他的余額是多少,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以有負(fù)數(shù),余額可以有證書余額,這個(gè)不影響。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:41

計(jì)提費(fèi)用是借管理費(fèi)用_某某費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣做的

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:43

你好,實(shí)際有支付碼,這個(gè)現(xiàn)金。

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:43

如果有支付的話,今年你紅沖這個(gè)現(xiàn)金退回來了嗎?

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:44

不是實(shí)際支付的,是計(jì)提,然后今年進(jìn)來些費(fèi)用

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:45

之前那個(gè)會(huì)計(jì)問的老師叫我剛才截圖給你的這樣做,發(fā)現(xiàn)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:46

借庫(kù)存現(xiàn)金貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)就是完整的。

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快賬用戶4571 追問 2021-07-20 10:48

還是不紅沖就放著有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:49

你好虛增了你的費(fèi)用,而且你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?

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你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
2021-07-20
你好,可以這么做的。
2021-04-09
去年計(jì)提的分錄怎么做的?
2021-05-20
是,你們想稅前扣除,可以去調(diào)之前匯算清繳表,去稅局更正申報(bào)
2020-08-08
你好,最后一個(gè)分錄本年利潤(rùn)改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),其他的正確。
2022-04-20
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