你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
下午好,問個(gè)問題,假如發(fā)現(xiàn)今年有一筆數(shù)5萬元,是屬于以前年度的費(fèi)用,于是做分錄,借:以前年度損益調(diào)整?5萬??貸:某某科目?5萬. 因?yàn)橹澳甓鹊侥壳袄塾?jì)還是虧損,所以不用交所得稅,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5萬 貸:以前年度損益調(diào)整 5萬,是這樣嗎?還需要調(diào)整以前年度的報(bào)表嗎?
你好 紅沖計(jì)提,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目 垮年費(fèi)用用用利潤(rùn)分配_以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用沖銷不夠不是負(fù)數(shù)一直掛著
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)),初了調(diào)整利潤(rùn)分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
以前費(fèi)用計(jì)入今年,以前年度損益科目可以貸方藍(lán)字嗎?還是計(jì)入借方紅字,可以直接借以前年度損益調(diào)整貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整貸方藍(lán)字還是借方紅字
老師,我們餐廳給公司提供餐,這個(gè)公司是康養(yǎng)院。每個(gè)老人的餐費(fèi)是公司代收的。餐廳開票直接是老人的名字,那我餐廳掛賬掛每個(gè)老人。還是公司?
請(qǐng)問老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無需合并到西安總公司申報(bào)對(duì)吧。
公司是游樂園,進(jìn)了那些活的動(dòng)物的,那些進(jìn)來的動(dòng)物發(fā)票,怎么入賬寫分錄
老師好,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務(wù)局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務(wù)局二維碼后,跳轉(zhuǎn)至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進(jìn)項(xiàng)可以是哪些,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
各位老師,成本單怎么算,就那個(gè)萬能公式是怎么算的,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我填寫的中級(jí)會(huì)計(jì)師信息采集的信息,審核通過了,但是,工作經(jīng)歷這里顯示是空白的呢,我應(yīng)該怎么辦呢,急
老師,前面申報(bào)的工資表可以更正嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)沒
老師不明白這個(gè)12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計(jì)提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應(yīng)該怎么做
分錄怎么做
利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用是這樣嗎?還是就以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用
你好,現(xiàn)在科目方向,余額在哪一方?
結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)弄一下才可以
你好需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是弄以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎,要不然一直有負(fù)數(shù)產(chǎn)生
你好對(duì)的是的。把剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
不行??!做一筆分錄嗎?手動(dòng)不好弄
你做一筆分錄是什么意思?怎么做分錄?
給你發(fā)圖片你看一下
那個(gè)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)不是一直就在嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費(fèi)用這里產(chǎn)生負(fù)數(shù)
這分錄不對(duì),紅沖計(jì)提的工資嘛這是。
不是計(jì)提工資啊,這是去年計(jì)提費(fèi)用,然后今年進(jìn)來一些
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?之前如果是的話,你紅春借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 不用管他的余額是多少,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以有負(fù)數(shù),余額可以有證書余額,這個(gè)不影響。
計(jì)提費(fèi)用是借管理費(fèi)用_某某費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣做的
你好,實(shí)際有支付碼,這個(gè)現(xiàn)金。
如果有支付的話,今年你紅沖這個(gè)現(xiàn)金退回來了嗎?
不是實(shí)際支付的,是計(jì)提,然后今年進(jìn)來些費(fèi)用
之前那個(gè)會(huì)計(jì)問的老師叫我剛才截圖給你的這樣做,發(fā)現(xiàn)不對(duì)
借庫(kù)存現(xiàn)金貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)就是完整的。
還是不紅沖就放著有關(guān)系嗎?
你好虛增了你的費(fèi)用,而且你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?