你好,需要補(bǔ)做計(jì)提分錄 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,現(xiàn)在一月份應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,請問一下去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用已經(jīng)繳納,但是忘記計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會計(jì)分錄呢
老師好,請問23年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,2024年要怎么做會計(jì)處理?分錄怎樣做?還有2024年5月份申報(bào)23年度企業(yè)所得稅時(shí)補(bǔ)交了2萬元,怎么做會計(jì)處理?分錄怎樣做?
老師好,請問23年第三季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,23年10月份繳納時(shí)要怎么做會計(jì)處理?分錄怎樣做?
我去年年末忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了,今年我報(bào)匯算清繳再做賬的話,應(yīng)該怎么做分錄?
我是一名個(gè)體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)
老師!24企報(bào)中沒提現(xiàn)這個(gè)所得稅費(fèi)用現(xiàn)在能更正嗎
老師!企業(yè)是小會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 24年企報(bào)中沒有這個(gè),是可以做更正的