同學(xué)您好。從圖片上看,應(yīng)該是對(duì)無(wú)形資產(chǎn)按公允價(jià)值進(jìn)行調(diào)整,所以是3000-2000。如果進(jìn)一步回答,麻煩把解析拍完整。謝謝。
這個(gè)題,我不明白,為啥分錄里的營(yíng)業(yè)成本是3000+3500x40%,為啥營(yíng)業(yè)收入是3000+2000呢,完全不明白為啥是這樣算的,我不理解。
劃線部分是啥為啥要減去
老師這個(gè)劃線部分 3000萬(wàn)*(60-%40%)我知道 但是為什么又? 60%呢?
劃線部分為啥沒用?理由是?
劃線部分為啥不是9500-(3000-2000)/10呢
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
為啥9500加上評(píng)估增值呢,就因?yàn)檫@是權(quán)益法下的初始計(jì)量嘛?
老師還在嗎
同學(xué)你好,這里就是指的對(duì)初始購(gòu)買成本進(jìn)行調(diào)整,從你的第一個(gè)分錄可以看出,2019年1月1日購(gòu)買時(shí)的成本是2950。實(shí)際你拿2950去買了對(duì)方:(9500+3000-2000+1000-500)*30%=3300。因?yàn)闄?quán)益法下要按公允價(jià)值計(jì)量,原公司的所有者權(quán)益賬面價(jià)值是9500,按照公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量,對(duì)9500進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的部分就是3000-2000和1000-500。因?yàn)檫@兩個(gè)資產(chǎn)存在公允價(jià)值,需要調(diào)整。那么針對(duì)調(diào)整后,你的的成本就從2950演變?yōu)?950+350=3300
滿意回答請(qǐng)結(jié)束并評(píng)價(jià)給個(gè)五星,謝謝。