您好,營(yíng)業(yè)收入是交易合計(jì)金額,即銷售方確認(rèn)5000收入和采購(gòu)方確認(rèn)5000存貨。但由于內(nèi)部交易,所以抵消交易金額及未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益(5000-3000)*40%
鄒老師,這個(gè)題中我不明白的是計(jì)算營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候?yàn)槭裁醋詈筮€要+300?
這個(gè)題問(wèn)所得稅費(fèi)用是多少,完全不明白后來(lái)那5萬(wàn)是什么意思,我知道咋算出來(lái)的,但我不明白為啥是那樣算,不明白原因
我完全看不明白,也聽不懂這是在講啥,前段內(nèi)容不是在講其他企業(yè)的留存收益么,最后的時(shí)候怎么又成了合并方呢,我也沒明白這個(gè)分錄是啥意思,這個(gè)分錄是在說(shuō)啥,是在干啥
這個(gè)題,我不明白,為啥分錄里的營(yíng)業(yè)成本是3000+3500x40%,為啥營(yíng)業(yè)收入是3000+2000呢,完全不明白為啥是這樣算的,我不理解。
老師,為什么不是 借:營(yíng)業(yè)收入50000 貸:營(yíng)業(yè)成本3000 存貨2000不明白書里這個(gè)例題,幫忙解答一下,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本