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進行票和銷項票之間的稅額差額如何計算增值稅需要繳納多少稅款

2021-07-19 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-19 15:55

你好增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額加計抵減10%/15%

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快賬用戶5981 追問 2021-07-19 15:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:03

好的,我先回復別的學員了

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你好增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額加計抵減10%/15%
2021-07-19
你好;?參考這個模板 適當去添加明細去登記 ; 這個沒有專門模板哈 (學堂下載中心暫時沒有專門的? )
2023-01-30
您好 銷項稅額=89644.43*0.09=8067.90 稅負率需要繳納增值稅=89644.43*0.02=1792.89 需要進項稅額=8067.9-1792.89=6275.01
2021-02-20
你好,銷項稅減進項稅就是你要交的增值稅
2021-12-23
你好,這個是按(含稅收入-含稅成本)/1.01*0.01 要是這個差額后銷售額不超過45萬免增值稅,
2021-04-26
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